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老師您好,我上月開(kāi)了增值稅普通發(fā)票100萬(wàn)并申報(bào)了增值稅,但是做賬時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒(méi)有確認(rèn)100萬(wàn)的收入,導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致,這個(gè)有影響嗎?

2023-04-11 17:11
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 17:12

導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致,這個(gè)沒(méi)有影響

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導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致,這個(gè)沒(méi)有影響
2023-04-11
您好,這個(gè)是可以的,這樣就可以調(diào)平的
2024-07-13
您好 是可以不一致的 跨期的收入 但是您當(dāng)?shù)囟悇?wù)強(qiáng)制要求 沒(méi)辦法 那您只好把企業(yè)所得稅的收入也調(diào)為一致的
2022-08-18
您好!是的。不然系統(tǒng)過(guò)不了。所以稅務(wù)局要求這樣
2022-08-18
你好,如果上月開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,上月沒(méi)有立即紅沖需要按照上月實(shí)際開(kāi)票的金額申報(bào)
2025-01-08
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