導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致,這個(gè)沒(méi)有影響
我們開(kāi)的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開(kāi)具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開(kāi)具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開(kāi)具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開(kāi)的沒(méi)有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開(kāi)票入賬,但他們多開(kāi)了,我能不能增加多開(kāi)收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征,不影響稅額
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報(bào)表收入必須跟所得稅申報(bào)表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬(wàn),不含稅為90萬(wàn),21年3月把發(fā)票全部開(kāi)了,增值稅收入申報(bào)表為90萬(wàn),但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認(rèn)收入,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表收入大于所得稅申報(bào)表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
老師 我們是當(dāng)月提供服務(wù) 次月開(kāi)票結(jié)算 。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 可不可以當(dāng)月計(jì)提收入 但是稅法上按照開(kāi)票申報(bào) 所以導(dǎo)致當(dāng)月賬上的收入和當(dāng)月賬上的增值稅是不匹配的 當(dāng)月賬上的收入和申報(bào)的收入不一致 因?yàn)樯陥?bào)是按當(dāng)月的開(kāi)票金額 這種情況符合要求嗎
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢