借應(yīng)收賬款76934.4貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借工程施工間接費(fèi)用、電費(fèi)貸、應(yīng)收賬款10
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時(shí)候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實(shí)際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實(shí)際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購(gòu)買,我想知道這個(gè)賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個(gè)月左右能出來)
親們,想請(qǐng)問下公司先收到家具款的發(fā)票(已認(rèn)證,做賬做了管理費(fèi)用--開辦費(fèi)),但是沒有實(shí)物也沒有合同之內(nèi)的,現(xiàn)在對(duì)方說要過下賬,想問下怎么處理比較好?還有一個(gè)問題就是延伸第一個(gè)問題的情況下,先收到家具款的發(fā)票,后期送了一批家具款,但是金額不足以發(fā)票的金額,申請(qǐng)退款給對(duì)方,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發(fā)票,但是收到的價(jià)款是甲方扣除了水電費(fèi),管理費(fèi)剩余金額,還有一部分質(zhì)保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價(jià)款開的,收到的錢不對(duì),然后對(duì)方也不給我們開水電費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票(可能拿收據(jù)給我們),這個(gè)要怎么入賬,全部會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
建筑公司 開票開了76934.4出去,合同約定先收回97%的金額應(yīng)該是74626.37,但是少給了10塊錢,說是電費(fèi)錢 ,實(shí)際到賬74616.37,還有3%尾款兩年以后給,怎么做一個(gè)完整的賬務(wù)處理
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購(gòu)應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
個(gè)人以無形資產(chǎn)出資的時(shí)候,是不是要涉及個(gè)人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請(qǐng)問,增值稅繳納后更正申報(bào)后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個(gè)年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報(bào)表,申請(qǐng)退稅,需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本吧!
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購(gòu)合同總金額,對(duì)嗎?那我采購(gòu)產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購(gòu)合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費(fèi)
其他應(yīng)付款額度大了,實(shí)際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時(shí),也有一些發(fā)票進(jìn)來,庫(kù)存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個(gè)金額充那個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金???
借銀行存款74626.37貸應(yīng)收賬款
最后我實(shí)收是74616老師
借銀行存款74616.37貸應(yīng)收賬款
那這個(gè)應(yīng)收賬款收不回來以后是不是要做壞賬啊
對(duì)的,是的,是這么做的。