同學(xué),你好 之前繳納的增值稅,一般是會(huì)退回的
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)多了導(dǎo)致多交了稅款可以更正申報(bào)稅款抵減下一年度嘛?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
增值稅報(bào)表更正申報(bào)后增加了未開(kāi)票銷售收入,補(bǔ)交了以前年度的增值稅,分錄該怎么做,會(huì)涉及到庫(kù)存嗎,一般納稅人
經(jīng)過(guò)自查,發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅,更正了去年的申報(bào)表,因?yàn)?0月有留抵所以不用繳納,11月申報(bào)需要繳納增值稅。在今年2024年4月進(jìn)行更正報(bào)表并且繳納了增值稅跟滯納金,請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬?記賬是記到今年嗎?去年憑證還需要更正嗎?
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請(qǐng)退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)下如果是匯算后收到跨年發(fā)票可不可以更正申報(bào)匯算報(bào)表申請(qǐng)退稅另外季度申報(bào)表需不需要更正
如果A選項(xiàng)正確那C選項(xiàng)應(yīng)該也屬于兼營(yíng)
老師,出口企業(yè)哪些運(yùn)費(fèi)發(fā)票不可以開(kāi)免稅?
會(huì)計(jì)中級(jí)報(bào)考上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是正本還是副本?
老師金容贖證的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們下面的經(jīng)銷商不愿意給客戶開(kāi)發(fā)票,我們給下面的經(jīng)銷商客戶開(kāi)發(fā)票,向下級(jí)經(jīng)銷商收三個(gè)稅點(diǎn)的費(fèi)用,記什么科目???增值稅怎么處理
境外單位在境內(nèi)銷售服務(wù),在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的,以購(gòu)買方為扣繳義務(wù)人。所以D選項(xiàng)為什么不正確?
上年虧損彌補(bǔ)本年利潤(rùn)怎么寫(xiě)分錄
老師,審計(jì)中,少計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,影響的認(rèn)定是什么
有沒(méi)有哪個(gè)政策或相關(guān)文件是關(guān)于免交滯納金的?
老師 你好小規(guī)模是按季度申報(bào)企業(yè)所得稅要要按月計(jì)提還是一個(gè)季度提一次
那如果不退的話可以轉(zhuǎn)到以后年度抵嗎
同學(xué),你好 是可以的
那能往后抵多少年呢,比如我去年更正的增值稅,但是我今年一整年沒(méi)交增值稅,后面可以結(jié)轉(zhuǎn)多少年
同學(xué),你好 一直結(jié)轉(zhuǎn)下去
這個(gè)有沒(méi)有明確的稅法文獻(xiàn)呢,我去看一下發(fā)給領(lǐng)導(dǎo),
同學(xué),你好 這個(gè)沒(méi)有明確的稅法