同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
老師:您 好!公司去年分期付款購(gòu)進(jìn)一臺(tái)小轎車(chē),當(dāng)時(shí)對(duì)方未開(kāi)票給我們 ,我們 當(dāng)時(shí)以合同入了賬,賬上的金額是價(jià)款+運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在我們收到對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,除了車(chē)子本身價(jià)格外,還有車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在這個(gè)車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn)費(fèi),怎么做賬呢,前期我們已經(jīng)計(jì)提折舊了
請(qǐng)問(wèn)公司分期付款買(mǎi)車(chē)給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車(chē)36萬(wàn) 1、除了已支付12萬(wàn),剩下的24萬(wàn)分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬(wàn) 3、員工接受這輛車(chē)起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒(méi)有還完離職的話(huà)則2年剩余月份1.3萬(wàn)償還公司。 ②超過(guò)兩年未滿(mǎn)三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬(wàn)首付,其他的還沒(méi)有付,但是發(fā)票開(kāi)的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬(wàn)入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車(chē)福利費(fèi)就占14萬(wàn),要是其他福利費(fèi)加起來(lái)就在21萬(wàn)以?xún)?nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬(wàn)這里沒(méi)得扣除要調(diào)增
一次性買(mǎi)了8臺(tái)貨車(chē),首期8萬(wàn)一臺(tái)分4次還,其余車(chē)款由4s店安排向金融公司貸款200萬(wàn),利息17萬(wàn),一共 217萬(wàn)分3年還完。怎么做憑證呢?因?yàn)檐?chē)子交付我司使用了,200要貸款不是打到我們賬上的,是打到4s 店的。這個(gè)情況可以分一個(gè)憑證錄完嗎?怎么錄
老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈,1:2020年買(mǎi)的車(chē)子,一半是對(duì)公賬戶(hù)付款, 2:車(chē)子余款部分,之前的會(huì)計(jì)直接用庫(kù)存現(xiàn)金做進(jìn),今年8月份還款實(shí)際是要走對(duì)公賬戶(hù)付款,這筆費(fèi)用咋調(diào)整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每個(gè)月付利息421元,是個(gè)人銀行卡支付,421元的利息費(fèi)用對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具發(fā)票,今年8月份,對(duì)方一次性開(kāi)具發(fā)票做管理費(fèi)用可以嗎?
公司之前買(mǎi)的車(chē)子,分期兩年付清,首次付款的時(shí)候4S店開(kāi)的發(fā)票是購(gòu)車(chē)總金額。 2年滿(mǎn)期,對(duì)公轉(zhuǎn)賬付款到另外一個(gè)賬號(hào)名上,對(duì)我們有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無(wú)形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得交的錢(qián)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
為什么拋棄動(dòng)產(chǎn)是法律行為,把垃圾扔進(jìn)垃圾桶是事實(shí)行為。
當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話(huà)來(lái)說(shuō)我們的個(gè)稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬(wàn),我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個(gè)數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫(xiě)說(shuō)明?我們不想調(diào)整,不想補(bǔ)稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會(huì)計(jì),剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒(méi)有錄完,沒(méi)有結(jié)賬,請(qǐng)問(wèn)最晚什么時(shí)候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開(kāi)始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷(xiāo)稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷(xiāo)了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒(méi)有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
我那計(jì)提的分錄也錯(cuò)了,當(dāng)月付款當(dāng)月計(jì)提可以嗎?還是這月付款,下月才能計(jì)提?
同學(xué)你好 買(mǎi)車(chē)不用計(jì)提的
上個(gè)月計(jì)提的
同學(xué)你好 買(mǎi)車(chē)不用計(jì)提 買(mǎi)車(chē)的時(shí)候直接計(jì)入固定資產(chǎn)就可以了
第一次是記入固定資產(chǎn),現(xiàn)在付余款,上月計(jì)提的
我計(jì)提的沖回來(lái),那現(xiàn)在不計(jì)提,分錄咋寫(xiě)呢?
買(mǎi)固定資產(chǎn)不用計(jì)提 折舊才需要計(jì)提
之前會(huì)計(jì)做賬,首付款她分錄做的固定資產(chǎn),余款她用現(xiàn)金做平,其實(shí)2年后要對(duì)公賬戶(hù)付款的,所以我做了計(jì)提,不計(jì)提的話(huà),我這筆錢(qián)付出去,也要做分錄呢?分錄咋寫(xiě)?
借固定資產(chǎn)貸銀行存款