不對,你應(yīng)該是充多了。
請問老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)虧損自動(dòng)減掉了3季度的利潤,最后少交了一部分所得稅,這個(gè)要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請問老師 我是9.28號(hào)開通的稅務(wù) 10月份要報(bào)稅嗎
我是銷售方,我開票金額13萬,實(shí)際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問下我們往外開具的 稅率6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢
請問老師,長期股權(quán)投資這個(gè)科目在哪適合
申報(bào)企業(yè)所得稅后,出現(xiàn)提醒,說我報(bào)的利潤總額與同期財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表中數(shù)據(jù)不一致,而他給出的數(shù)據(jù)是上個(gè)季度的數(shù)據(jù),請問怎么處理
小規(guī)模納稅人十月份已經(jīng)開了普票70萬,再開20萬,這20萬需要繳納哪些稅?納稅額分別是多少?
一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn)是收入五百萬以上還是利潤五百萬以上呀
老師我們北蘭公司投資旭晟成公司10萬,北蘭賬務(wù)處理是不是, 借:長期股權(quán)投資/旭晟成 貸:銀行存款
第一次用那個(gè)快賬記賬,上個(gè)季度末期的余額在哪兒記錄???
比如:1.購入車輛時(shí): 借:固定資產(chǎn)1000 貸:銀行存款1000 2.計(jì)提折舊: 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)1000 貸:累計(jì)折舊1000 3.車輛以500塊賣出去了: 借:累計(jì)折舊500 貸:固定資產(chǎn)500 借:銀行存款500 貸:固定資產(chǎn)清理442.47 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)57.53
這樣做分錄你看對嗎
賬務(wù)處理不對,而且你的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)余額分別是500 也沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)
會(huì)計(jì)分錄正確的應(yīng)該是怎樣的,車輛賣出去后,最終固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊還一直有余額不用管是嗎?
借累計(jì)折舊1000,貸固定資產(chǎn)1000, 現(xiàn)在累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)都沒有余額了。 借銀行存款500, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借固定資產(chǎn)清理貸、營業(yè)外收入。
就是說,車輛500塊賣出去后,做分錄折舊費(fèi)還要按1000沖減是嗎?
車輛賣出去以后,最終固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額要為0是嗎
是的對的是的對的。
謝謝老師,明白了
不用客氣 周末愉快