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一次性買了8臺貨車,首期8萬一臺分4次還,其余車款由4s店安排向金融公司貸款200萬,利息17萬,一共 217萬分3年還完。怎么做憑證呢?因為車子交付我司使用了,200要貸款不是打到我們賬上的,是打到4s 店的。這個情況可以分一個憑證錄完嗎?怎么錄

2021-10-23 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-23 12:06

借固定資產200 財務費用17 貸長期應付款217

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快賬用戶3345 追問 2021-10-23 12:08

這樣的話,利息不就變成我當月的成本了?當月我就負利潤了。

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:32

利息是會影響損益啊,你如果不想做那么多可以分攤到每個月

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快賬用戶3345 追問 2021-10-23 12:34

是的,利息要分攤在每月還款上面的。下月開始分攤。那這次的憑證怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:36

借固定資產200 未確認融資費用17 貸長期應付款217

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借固定資產200 財務費用17 貸長期應付款217
2021-10-23
同學你好,這里沒有發(fā)生的,掛往來,不要直接入福利費,已經(jīng)發(fā)生的12萬入福利費,沒有發(fā)生的24萬去其他應付款,發(fā)生時扣應付職工薪酬
2021-10-11
同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產就可以了,按多少年折舊,這個要根據(jù)你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業(yè)會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。
2024-07-24
同學你好 收到發(fā)票之前付的款計入往來科目了嗎
2023-04-14
這里是屬于債權重組,正常簽訂債務重組協(xié)議,然后根據(jù)協(xié)議調整賬務處理。 債務重組涉及到相關的設務、技術進行抵債,這些是要視同銷售,正常開具發(fā)票處理的。
2020-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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