你好,這個是你們單位收到的工程進度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 確認(rèn)收入、借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入
老師我想問下,如今天簽一筆項目合同113萬(含稅13萬),是不是就該今天記賬主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅及應(yīng)收賬款,但是這個項目即日起才開始運行,發(fā)票也沒有開,而且本月肯定是完成不了,那這種情況怎么記賬。
老師,我們項目是通過工程施工核算的,我想請問一下該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢。所有的工程款都是通過應(yīng)收賬款的。一直都是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。然后成本都是借工程施工-明細,貸銀行存款。我想請問一下我有做少的步驟嗎?
老師我想問一下,就是建筑行業(yè),做完這個項目多少錢簽合同的那種,然后中間會預(yù)付進度款,這樣我應(yīng)該怎么入賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入呢?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認(rèn)收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個工程項目開工了,他又給付預(yù)付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點成本都沒有,關(guān)于這個項目的,因為他給了預(yù)付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬會計分錄該怎么做呢?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
是的,比如合同上是簽了10萬,那我收到錢的時候,借銀行存款貸工程結(jié)算。每月月末的時候確認(rèn)收入嗎
還是要等到這10萬全部收完了才確認(rèn)收入
這個看你自己,你什么時間確認(rèn)收入,開發(fā)票的,或者是根據(jù)完工進度都可以啊。
好的,那如果是商品呢,比如購進50元售價100那就是結(jié)轉(zhuǎn)50的成本,確認(rèn)50的收入是嗎?
確認(rèn)100的收入結(jié)轉(zhuǎn)50的成本。
購進商品時:借庫存商品,應(yīng)交稅費貸銀行存款 售出時:借銀行存款 貸庫存商品,稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 確認(rèn)收入:借主營業(yè)務(wù)收入 待銀行存款
銷售出去的,你這個分錄不對,應(yīng)該是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。