您好 簽訂合同的時(shí)候不做賬務(wù)處理
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
本月就開(kāi)始運(yùn)行了,本月完,只完工部分,是根據(jù)完工程度來(lái)確認(rèn)收入哇?
銷項(xiàng)稅要等開(kāi)票再確認(rèn)入賬哇
另外像此類業(yè)務(wù)每月會(huì)發(fā)生很多筆,然而每個(gè)月都只記部分賬,那是不是要單獨(dú)建立一個(gè)表來(lái)記錄記賬情況?
可以根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)收入 確認(rèn)收入 對(duì)應(yīng)也應(yīng)該計(jì)算銷項(xiàng)稅額
發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)的,還是要計(jì)算銷項(xiàng)稅嗎?
如果確認(rèn)了收入 對(duì)應(yīng)就應(yīng)該確認(rèn) 我自己這邊是根據(jù)發(fā)票開(kāi)具確認(rèn)的 沒(méi)有根據(jù)完工進(jìn)度