同學(xué)你好 貸其他應(yīng)付款就可以了
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下公司很久沒(méi)有啟動(dòng)了,現(xiàn)在才啟動(dòng),有如下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教: 1、公司無(wú)存款,由股東個(gè)人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬(wàn),突然在這個(gè)月開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個(gè)人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報(bào)銷是不是也要寫個(gè)借款合同?
你好,公司是新成立的,沒(méi)有辦理銀行開(kāi)戶,但是為了申請(qǐng)資質(zhì),發(fā)生社保繳費(fèi)2萬(wàn)多,工資沒(méi)有發(fā)放過(guò),這個(gè)分錄要怎么做,如果做現(xiàn)金,是不是要多做一筆問(wèn)法人借款,然后再用這個(gè)現(xiàn)金支付
老師好呀,我想問(wèn)下,就是我為了做成本進(jìn)去,多做了幾個(gè)人的工資,但是這個(gè)新公司呢還沒(méi)有錢發(fā),現(xiàn)在是做分錄計(jì)提工資然后發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,那等到真正有錢了發(fā)了,怎么做對(duì)沖,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行(現(xiàn)金)這樣嘛
老師你好, ?我這邊有一個(gè)小規(guī)模公司,開(kāi)了2年多了,公司業(yè)務(wù)進(jìn)賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬(wàn),科目是,其他應(yīng)付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬(wàn),到現(xiàn)在年尾的70多萬(wàn),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大? ? ?如果風(fēng)險(xiǎn)大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實(shí)收資本。 ?如果做成實(shí)收資本,是需要繳印花費(fèi)的對(duì)吧。 ?公司注冊(cè)資本是100萬(wàn),70萬(wàn)實(shí)收資本金沒(méi)有超過(guò)認(rèn)繳,那還需要去工商局或者稅務(wù)局做什么相應(yīng)的登記么?
老師,代賬公司,有一家小規(guī)模沒(méi)怎么經(jīng)營(yíng),但是給別人6-7人買了社保,我這邊工資要怎么做賬?他最多只有一個(gè)法人在職。如果全部人做工資的話,用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貨:其他應(yīng)付款一法人 ,其他應(yīng)付款會(huì)增加很多。這種情況怎么處理比較好?
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎