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老師 我們單位 2019年融資租賃固定資產 到今年全部還完 但是 前兩天我們租賃公司又回租這個固定資產 給我們賬戶打了66萬 其中6萬是保證金 還到第20期以后可以抵扣每月的租賃費 實際我們賬戶到賬60萬 然后每個月在還租賃費40320 其中包括回租租賃費7726剩下的32594沒有發(fā)票 問他們說剩下的32594屬于回租 沒有發(fā)票 請問這段業(yè)務我應該怎么做帳

2022-08-16 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-16 10:49

借,銀行存款66萬 貸,其他應付款6萬, 長期應付款,欠的租金 遞延收益,差額金額

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快賬用戶7775 追問 2022-08-16 10:55

沒明白啊

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快賬用戶7775 追問 2022-08-16 10:55

銀行存款實際收到60萬啊

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:58

你不是給你賬戶打了66?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:59

收到的銀行存款增加 欠的租金,長期應付款 差額,遞延收益,后面分攤計入費用

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快賬用戶7775 追問 2022-08-16 11:00

銀行存款實際收到60萬 能不能把實際的憑證寫出來 我不理解 把數字也帶上

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:01

借,銀行存款66萬 借,其他應收款6萬, 貸,長期應付款,欠的租金 遞延收益,差額金額

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借,銀行存款66萬 貸,其他應付款6萬, 長期應付款,欠的租金 遞延收益,差額金額
2022-08-16
你這里本質是屬于融資租賃對不對?
2022-03-08
同學你好 是這樣理解的
2023-07-03
你好,同學。 你這是調且不調賬,你直接申報表去補稅就是了,賬上不調整的。 你這之前已經做了相關的工資了。
2021-05-18
同學你好 這個是你們的收入就要蓋章簽字 賬上做收入 這個對你沒啥影響
2022-10-26
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