你現(xiàn)在是什么情況下,這個賬務(wù)處理錯誤了嗎?如果說錯誤了,你就直接做那個負數(shù)的分錄去處理,然后就是把營業(yè)外收入用以前年度損益調(diào)整處理
老師,已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅申報數(shù)據(jù)填錯了怎么辦?
老師,一直是定期定額征收的個體工商戶,且一直沒做過賬,25年3季度改為查賬征收,需要做賬嗎,怎么做
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費原來的稅務(wù)會計全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號之前把全年的全部補上,我是內(nèi)賬會計用的是軟件做賬,如果是上月計提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請問我把少計提的做到這個月,應(yīng)交做到下個月可以嗎?就是銀行存款會對不上,還是反結(jié)賬到上月去補計提?
請問老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報表需要怎么操作
計提工資,個稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個稅,還是可以分攤到5個月的供暖期,謝謝
老師,這個公司拿過來資產(chǎn)負債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬呢,那我接下來應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個人
公司減資從800萬減到300萬未實繳能減少資產(chǎn)么,報表左右兩邊都什么減少了
小企業(yè)會計準則。
老師麻煩給我寫下2018年10月8號憑證,謝謝了不會。
老師第二個截圖是我紅沖的合適嗎???
那你這里紅字沒問題啊,你覺得哪里有疑問。
老師把營業(yè)外收入寫成利潤分配未分配,也是紅字嗎??
老師看下原來憑證?我寫的合適嗎??
我看到你原來的憑證呢,就你這里,因為跨年了,你把營業(yè)外收入用利潤分配代替是對的,沒問題的,也用紅字。
這是紅沖后我重記的老師看下合適嗎,謝謝老師。
你這個沖紅了又重新做一個,那么你重復(fù)我重新做的金額科目都沒有差異啊,那就是為什么要沖紅呢。
記到了專項國撥資金直接費
哦,那你后面的處理沒問題的,正確的。
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快