你好,對方科目為利潤分配-未分配利潤
老師,新接手一份內(nèi)賬,對方就提供一份10月底科目余額表,建期初數(shù),還需要讓對方提供啥
老師,剛接手別人的賬,換了電腦我重新建的賬套錄入的期初數(shù)據(jù),可是期初數(shù)據(jù)的暫估入庫該怎么沖掉???
請問:一個月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬,庫存現(xiàn)金:5萬,應(yīng)收賬款10萬,其他應(yīng)付款:10萬。請老師指教。
老師接手的公司之前沒有建賬,現(xiàn)在我從10月份開始建賬,按她9月底的余額表重新建賬,輸入期初余額有些科目里面有很多二科目,但我現(xiàn)建賬期初只能輸一級科目的余額數(shù)的
老師您好!期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應(yīng)的貸方分別是哪個科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對應(yīng)的借方是哪個科目
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財(cái)管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
老師您好,進(jìn)項(xiàng)異常,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅,異常解除后可以申請退稅嗎?
實(shí)收資本,行不行,這是內(nèi)帳。實(shí)收資本一直沒有數(shù)據(jù)
你好,實(shí)收資本不是想填就填的,確實(shí)屬于投資款才計(jì)入實(shí)收資本。
這個數(shù)和外賬實(shí)收資本一致
不是隨意填的
你好,確實(shí)有實(shí)收資本那就是可以的。