你錄入的這些余額,資產(chǎn)不等于負債%2B所有者權益啊
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應收款有個余額,應付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調(diào)?
請問:一個月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬,庫存現(xiàn)金:5萬,應收賬款10萬,其他應付款:10萬。請老師指教。
老師,請教,一下,我新接手一家公司,我要建賬,但是我只有期初現(xiàn)金和銀行存款,沒有其他數(shù)據(jù),我期初設置的時候,我只在資產(chǎn)里填了銀行和現(xiàn)金,點擊保存的時候提示不平衡,那我還需要在哪里填數(shù)呢?
老師:我這邊的賬是從2022年1月開始做的,公司是6月份開業(yè)的,現(xiàn)在我這邊要設定期初余額,只有銀行存款和其他應付款,我把這些數(shù)據(jù)錄入期初了,要怎么試算平衡呢?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務合同每個月萬八千左右的工資,需要去稅務局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個票開的對吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個發(fā)票開的對嗎
老師。我們我有個個體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯了,會被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個同事離職了,然后老板另外一個公司有項目,需要他短暫干一段時間,是按全職給她報工資還是按勞務費申報
老師你好,建筑公司開票項目,建筑服務*飄窗欄桿工程,沒有這個,選工程服務可以嗎
單休,三個月試用期4000元/月,轉(zhuǎn)正2500/月 員工6月20日上班的,請問什么時候轉(zhuǎn)正,這幾個月的工資怎么核算?方便能做一個詳細的工資表核算嗎
那要怎樣才能平衡呢?
你的資產(chǎn)等于=50%2B5%2B10=65,負債只有10,你這個不平衡的,你還要添加負債項目的