你好 暫估入庫,需要在正式發(fā)票來之后,沖回,然后按照正式發(fā)票入賬
老師好,請問一下半路接賬,我該如何去取數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)???不懂怎么操作,數(shù)據(jù)很少,不懂怎么錄入。使用軟件是金蝶賬無憂,有可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)一下的怎么建立期初數(shù)據(jù)嘛?
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師,剛接手別人的賬,換了電腦我重新建的賬套錄入的期初數(shù)據(jù),可是期初數(shù)據(jù)的暫估入庫該怎么沖掉啊?
中途接手了一個(gè)公司,按照對方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
老師,這個(gè)月從代賬公司接過來一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
如果房東是個(gè)體,然后我們公司給他轉(zhuǎn)的房租款,他需要給我們開發(fā)票。然后他怎么開呢?開什么發(fā)票呢?
我問一下制造業(yè)會(huì)計(jì)人員除了一些部門給的單據(jù),會(huì)計(jì)人員自己需要制作哪些表格
老師好,問題1,24年企業(yè)自主研發(fā)了5個(gè)軟件著作權(quán),這5個(gè)都是研發(fā)項(xiàng)目嗎,問題2 假如是做的財(cái)務(wù)軟件升級,這五個(gè)軟件著作權(quán)都是升級的新功能,是只作為一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目嗎,如果是,做賬時(shí)項(xiàng)目名稱寫財(cái)務(wù)軟件升級可以嗎
老師請問是不是只要是對公轉(zhuǎn)的都要發(fā)票,除了工資不要發(fā)票
老板讓人事,財(cái)務(wù)和司機(jī),每個(gè)?出一個(gè)人去盤庫,一盤得盤到后半夜,很不想去,第二天還要上班,肯定沒精神怎么辦阿?實(shí)在不行不能抽查?這個(gè)影響第二天上班啊,公司也沒個(gè)庫管,啥活都推給大家,關(guān)鍵還一宿,第二天咋上班???
老師,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤科目,導(dǎo)致在結(jié)賬的時(shí)候,提醒資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個(gè)要怎么改正啊
個(gè)人1月份代開了一個(gè)租賃發(fā)票,當(dāng)時(shí)交了1個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)?,F(xiàn)在稅務(wù)說要繳納20%的個(gè)稅。要怎么避免?有什么辦法,或者能不能作廢發(fā)票
中級500題是不是還沒有出來
銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎?
老師您好!我想問一下就是建筑公司,比如一個(gè)工程項(xiàng)目是70萬,那么這70萬里面我能開多少專票呢?也就是說這個(gè)項(xiàng)目里面專票占百分之多少呢?還請老師指點(diǎn)一下迷津
可是我電腦里期初數(shù)據(jù)是暫估37500,但是我沒有這筆暫估的分錄,來票了做 借:庫存商品-37500 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-37500 借:庫存商品37500 貸:銀行存款37500 這樣做分錄,期初暫估的37500應(yīng)付賬款是沖掉了,可是庫存商品卻是0了,因?yàn)槲覜]有那筆暫估的分錄,只有期初數(shù)據(jù) 麻煩老師幫忙做一下分錄、解答一下
她給的期初數(shù)據(jù),庫存商品是0,暫估入庫是37500,然后我現(xiàn)在像上面那樣做分錄,結(jié)果就是庫存商品是0。。老師,到底哪里不對了???
你好 來票了,先沖賬 借:應(yīng)付賬款-暫估入庫-37500 貸:庫存商品37500 然后重新按發(fā)票入庫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款