一般納稅人的需要交 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)12 借銀行10 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 然會(huì)把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬(wàn)貸現(xiàn)金1萬(wàn),11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)貸固定資產(chǎn)1萬(wàn) 賣車后二手市場(chǎng)上開了個(gè)5萬(wàn)的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬(wàn)貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項(xiàng)稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營(yíng)業(yè)外收入。 老師您看下我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎,另外你通過(guò)我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師,你好。我們公司有固定資產(chǎn)一輛車,2019年買入時(shí)原價(jià)40萬(wàn),預(yù)計(jì)使用48個(gè)月,殘值率5%,月折舊7916.7.現(xiàn)在把車賣了,固定資產(chǎn)清理分錄怎么做?
老師,我們4S店,把使用過(guò)固定資產(chǎn)試駕車,出售后,收入10萬(wàn),原值12萬(wàn),做清理會(huì)計(jì)分錄時(shí),一定要交銷項(xiàng)稅嗎
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購(gòu)的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬(wàn) 累計(jì)折舊 380萬(wàn) 貸: 固定資產(chǎn)800萬(wàn) ②借:應(yīng)收賬款 800萬(wàn) 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬(wàn) ③ 借:營(yíng)業(yè)外支出:420萬(wàn) 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬(wàn) 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師請(qǐng)教 車輛固定原值50萬(wàn),累計(jì)折舊30萬(wàn),剩余價(jià)值20萬(wàn)。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬(wàn),損失5萬(wàn)。那這個(gè)就是處置剩余固定資產(chǎn)有營(yíng)業(yè)外收入,也有營(yíng)業(yè)外支出了。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬(wàn) ,累計(jì)折舊 30萬(wàn), 貸:固定資產(chǎn) 50萬(wàn) 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬(wàn)元。 借:銀行存款 15萬(wàn) ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬(wàn)。 3、轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的固定資產(chǎn)損失5萬(wàn), 借:營(yíng)業(yè)外支出 5萬(wàn) ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬(wàn) 。 對(duì)吧 ? 那怎么體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄 呢
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師,當(dāng)時(shí),上固定資產(chǎn)時(shí),試駕車開票時(shí),是購(gòu)買房和銷售方都是我們公司,所以當(dāng)時(shí),我算是已經(jīng)繳納過(guò)增值稅了
不是 你抵扣了兩次 收到抵扣一次 機(jī)動(dòng)車發(fā)票繳納一次抵扣一次不是嗎 你實(shí)際抵扣一次
不屬于應(yīng)稅固定資產(chǎn)要滿足什么條件?
我就是看前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,沒有做銷項(xiàng)
你好價(jià)值低 易損耗,用一年以內(nèi)的,不屬于的固定資產(chǎn)
哦好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快