賬務(wù)處理是對(duì)的,賺的金額就是營業(yè)外收入34247.79
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個(gè)5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項(xiàng)稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師,我有個(gè)問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價(jià)50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會(huì)計(jì)分錄這樣記對(duì)嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計(jì)折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對(duì)不上了,繳費(fèi)數(shù)對(duì)上了,營業(yè)外收入不對(duì),我哪里錯(cuò)了
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,您好,我們企業(yè)是光伏發(fā)電行業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。19年采購的發(fā)電的組件,逆變器都是發(fā)電設(shè)備。19年當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)計(jì)入了固定資產(chǎn),已折舊5年了。目前,對(duì)外出售,就是出售固定資產(chǎn)。。。我這樣做分錄:①借:固定資產(chǎn)清理 420萬 累計(jì)折舊 380萬 貸: 固定資產(chǎn)800萬 ②借:應(yīng)收賬款 800萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入707.96萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 92.04萬 ③ 借:營業(yè)外支出:420萬 貸:固定資產(chǎn)清理:420萬 老師,幫我指導(dǎo)一下,這樣入賬,合理嗎
老師請(qǐng)教 車輛固定原值50萬,累計(jì)折舊30萬,剩余價(jià)值20萬。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬,損失5萬。那這個(gè)就是處置剩余固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬 ,累計(jì)折舊 30萬, 貸:固定資產(chǎn) 50萬 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬。 3、轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬 。 對(duì)吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄 呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
賬務(wù)沒問題,只是我報(bào)稅時(shí)交的稅金是按4萬多算出來的,但收入確是3萬多點(diǎn)這樣就報(bào)不了稅了?
你報(bào)稅的話,是按44247.79 這個(gè)申報(bào)增值稅的
但是這賬上這個(gè)并不是這么處理的呢
你這個(gè)固定資產(chǎn)清理的損益,是按收入—成本的差額體現(xiàn)的
是的,但這樣賬與申報(bào)結(jié)果就不符了,我把固定資產(chǎn)清理那1萬轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本上可以嗎?
不可以的,這樣是會(huì)造成差異的
差異是什么呢?如果不這樣,我報(bào)稅時(shí)銷項(xiàng)稅是與我賬上不符的啊
不是,你這樣申報(bào),稅務(wù)的收入和賬面是不相符的,但是稅是一樣的啊
我把最初的1轉(zhuǎn)為成本,然后后面貸固定資產(chǎn)清理就為4萬多之后這個(gè)轉(zhuǎn)營業(yè)外不正好嗎
這個(gè)處理不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
如果不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,那我怎么能夠讓我賬上的這個(gè)金額與報(bào)稅相符呢,還是說我報(bào)稅與賬上的金額不符也是合理的呢?
報(bào)稅與賬上的金額不符也是合理的
這個(gè)不符合的話,那我報(bào)稅該怎么填寫呢?
報(bào)稅的收益 額和賬面收入金額可以不相符的
但繳稅金額要一致嗎?
是的,增值稅金額要一致
那我就不明白了老師,增值稅和收入不是對(duì)應(yīng)的嗎,我怎么做到收入不一致,增值稅一致呢?
你有固定資產(chǎn)處置,就會(huì)不一致的