你好,業(yè)務招待屬于個人消費,一般進項稅額不能抵扣。
老師 您好 我公司是一般納稅人,公司進一批酒用于銷售招待客戶 進項可以抵扣嗎 金額挺大 票面金額6萬多
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
接電工人接配電箱的錢能開成建筑服務安裝服務嗎
老師咨詢一下計提所得稅怎么計提呀,還有新版的企業(yè)所得稅,也是填寫累計金額嗎,1-9月份的嗎
請問這個科目余額表哪個不平了
這個報季度所得稅這個怎么填寫(是否存在資產(chǎn)損失)
老師,我們公司今年給客戶提供了服務,還沒有收回款項,也還沒有開票,但是現(xiàn)在需要做內(nèi)賬核算,那老師,分錄需要怎么寫?
老師,想問您一下,社保和公積金每個月截止的時間在那里能確定準確的呢
小規(guī)模納稅人開專票3%稅率減按1%,如何做分錄,體現(xiàn)出應交增值稅多少,減免增值稅多少,實繳增值稅多少?
老師您好 請問企業(yè)注銷是先要辦稅稅務注銷再公式嗎?如果順序有誤 會有影響嗎?現(xiàn)在先弄了公示 才弄完稅務清算
老師,大學實習生和涉及勞務報酬人員(跟公司直接簽訂的臨時合同,申報了一個月勞務報酬)的工資屬于殘保金計稅范圍嗎?企業(yè)2024年8月注冊的每月在職人數(shù)為1人,殘保金人數(shù)是5個月合計5人/12*5個月嗎
老師,開建筑服務電子發(fā)票項目名稱和建筑服務發(fā)生地為必填項并且已經(jīng)在發(fā)票上顯示,備注欄還需要重復填寫項目名稱和建筑服務發(fā)生地嗎?
嗯 因為銷售需要招待客戶也不可以嗎,如果按商品入賬,在做管理費用出庫這樣可以嗎
你好,可以的。但自己消費不能抵扣進項。
可以先按商品購進 入庫,然后再出 出庫單按管理費用-業(yè)務招待費出庫這樣,是嗎
您好,對的。就是這樣賬務處理。
好的,老師,這樣做賬會有風險嗎
您好,不抵扣進項就沒風險,業(yè)務招待費超標所得稅要調(diào)增。
如果按商品入庫就得抵扣,然后在按管理費用出去。
您好,如用于業(yè)務招待合規(guī)做法是不能抵扣,如果以后稅務發(fā)現(xiàn)會讓補稅的,這是風險點。申報系統(tǒng)也會比對提示的。除非贈與客戶沒問題。
老師 那么怎樣入賬能安全些呢
您好,合規(guī)稅繞不過去,現(xiàn)在規(guī)范以后不麻煩,建議營業(yè)外支出—贈送。
這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出 可以嗎
您好,也行吧。這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出。
有點明顯嗎, 但是確實是要這么做的。購進的酒 ,銷售部門要招待客戶用,然后想開進來專票抵稅。
您好,是的,關鍵是酒與經(jīng)營范圍無關,風險申報比對可能會異常,風險預警。
您好,老師給你的風險分析供你參考!
經(jīng)營范圍有酒類需要單獨許可吧
您好,那就沒問題的。
嗯 走普票直接入費用金額還有點大了
你好,平均到月逐步進費用。