你好,業(yè)務(wù)招待屬于個人消費,一般進項稅額不能抵扣。
老師 您好 我公司是一般納稅人,公司進一批酒用于銷售招待客戶 進項可以抵扣嗎 金額挺大 票面金額6萬多
老師,我是一般納稅人,公司買了白酒,對方公司開了專票,我們用于招待客戶的,可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
金融資產(chǎn)也可以進行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現(xiàn)在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報呢
老師您好,想問一下關(guān)于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務(wù)費用,憑證這樣做對的? 借 預(yù)付款帳款 貸 其它應(yīng)付款 借 庫存商品 貸 預(yù)付款帳款 借 其它應(yīng)收款 貸 其它應(yīng)付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們?nèi)ラ_回來了,怎么做賬呢
你好,請問你個事,我們公司有個關(guān)聯(lián)公司的賬戶被凍結(jié)了,現(xiàn)在能否這個款我們公司代收代付呀?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
嗯 因為銷售需要招待客戶也不可以嗎,如果按商品入賬,在做管理費用出庫這樣可以嗎
你好,可以的。但自己消費不能抵扣進項。
可以先按商品購進 入庫,然后再出 出庫單按管理費用-業(yè)務(wù)招待費出庫這樣,是嗎
您好,對的。就是這樣賬務(wù)處理。
好的,老師,這樣做賬會有風(fēng)險嗎
您好,不抵扣進項就沒風(fēng)險,業(yè)務(wù)招待費超標所得稅要調(diào)增。
如果按商品入庫就得抵扣,然后在按管理費用出去。
您好,如用于業(yè)務(wù)招待合規(guī)做法是不能抵扣,如果以后稅務(wù)發(fā)現(xiàn)會讓補稅的,這是風(fēng)險點。申報系統(tǒng)也會比對提示的。除非贈與客戶沒問題。
老師 那么怎樣入賬能安全些呢
您好,合規(guī)稅繞不過去,現(xiàn)在規(guī)范以后不麻煩,建議營業(yè)外支出—贈送。
這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出 可以嗎
您好,也行吧。這個月先入庫存商品正常抵扣,然后下月營業(yè)外支出。
有點明顯嗎, 但是確實是要這么做的。購進的酒 ,銷售部門要招待客戶用,然后想開進來專票抵稅。
您好,是的,關(guān)鍵是酒與經(jīng)營范圍無關(guān),風(fēng)險申報比對可能會異常,風(fēng)險預(yù)警。
您好,老師給你的風(fēng)險分析供你參考!
經(jīng)營范圍有酒類需要單獨許可吧
您好,那就沒問題的。
嗯 走普票直接入費用金額還有點大了
你好,平均到月逐步進費用。