如果是銷售酒的一般納稅人,采購貨物時(shí)的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是自己采購酒為了自己招待或消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,一般納稅人以公司名義購買車,取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛
貿(mào)易公司一般納稅人租賃的倉庫裝修,取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,外購一臺(tái)打印機(jī)450元。取得增值稅專用發(fā)票。請問進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年2月取得增值稅專用發(fā)票2份,注明稅額為21萬元;取得普通發(fā)票/份,注明稅額]萬元??傻挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅額多少?(計(jì)算過程)
老師好,本公司是一般納稅人,取得茅臺(tái)酒增值稅專用發(fā)票16萬元,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,請問假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請問老師,有這樣一個(gè)問題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧櫵越涣艘徊糠炙枚悾瑢?shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實(shí)繳了十萬元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
老師好,如果是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)茅臺(tái)酒16萬,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要怎么做?
這個(gè)酒的用途是什么,銷售還是自己招待消費(fèi)?
自己用,招待用
招待費(fèi)用,在稅前列支金額是:銷售收入的千分之五,與招待費(fèi)用的60%,取兩者最小值,在稅前列支。
和一般納稅人的企業(yè)所得稅匯算清繳一樣的處理方式是嗎?
與一般納稅人的企業(yè)所得稅匯算清繳處理方式是一樣的。