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老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?

2023-04-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-07 11:13

你好不可以抵扣增值稅的。

頭像
快賬用戶3221 追問 2023-04-07 11:14

那做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 11:24

這個就是你們計入業(yè)務(wù)招待費,按收入千分之五和實際招待費60%孰低原則

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你好不可以抵扣增值稅的。
2023-04-07
用于招待用,取得進項稅額,不可以抵扣
2023-04-07
需要看你們用哪里,要是食堂 那是不能抵扣,做福利費,也是按不超過工資薪金14% 稅前扣除,
2020-11-26
同學你好 對的 這樣操作就可以的
2021-08-06
第一 沒有收入 招待費全部調(diào)增? 第二 人數(shù)填1? 工資填0? 第三 可以作為管理費用在稅前扣除
2021-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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