你好不可以抵扣增值稅的。
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購買了團體意外險,并且取得了保險公司開具的增值稅專用發(fā)票,請問老師會計分錄怎么做?進項稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
我想咨詢 一般納稅人收到購買貨物用于招待的專票,進項不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計入費用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說要怎么做呢?
二:一般納稅人計算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計稅方法,也稱購進扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票價款50000元,稅額6500元,同時收取包裝費為2260元;購進原材料取得增值稅專用票上注明的價款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求(4)請問華聯(lián)公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請分別計算出銷項稅額和可以抵扣的進項稅額并計算出本月應(yīng)納稅額。(7分
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購進了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進項稅額可以抵扣嗎?
老師,臘雞腿的稅率是多少?
我們公司做煤炭貿(mào)易,有一個中間自然人,給我們介紹便宜的煤炭資源,比市面價低30多元,然后給他每噸提成15,這個是傭金是返點還是回扣?他要給我開什么發(fā)票?我代扣個稅時按勞務(wù)報酬扣嗎?
單價820一個,投入50萬掙30%,820一個需要提高到多少錢。
第2問,題目的意思是甲想要乙把電腦轉(zhuǎn)移給丙,本來由甲承擔(dān)債務(wù),改由丙來承擔(dān)債務(wù),屬于債務(wù)轉(zhuǎn)移,答案表述的是債權(quán)轉(zhuǎn)移,是答案錯了嗎?
第五和第七題能看下嗎,后面答案對不上,是其他題的
老師,實務(wù)寫分錄時后面數(shù)字怎么來的,需要像答案一樣寫算式嗎?
老師 為租房子發(fā)生的差旅費計不計入使用權(quán)資產(chǎn)?
請問物業(yè)公司收取物業(yè)費用預(yù)收賬款科目,下掛的核算項目是每棟樓,如B1、 B2,這樣行嗎?
您好老師,單位投資一個項目,投資32萬,后發(fā)現(xiàn)對方未把資金作為股權(quán)而是計入了借款,我們要追回資金,對方無資金給我們,把設(shè)備抵押給我們,以物抵帳,相當(dāng)于我們花錢購買設(shè)備,而不是雙方投資的形式,我們當(dāng)時投資做賬是借:長期股權(quán)投資32萬貸:銀行存款32萬。請問這種情況如何做賬?對方還有一種情況,就是抵押19萬的設(shè)備,剩余13萬是門市裝修的費用,單獨開一張裝飾裝修費的發(fā)票,如果是這樣如何入賬?對方把門市抵押給我們,我們后續(xù)以出租的形式租給對方繼續(xù)使用,這種情況收到租金如何做賬?
是借固定資產(chǎn)19萬,長期待攤費用13萬貸其他應(yīng)收款32萬嗎
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么扣除呢?
這個就是你們計入業(yè)務(wù)招待費,按收入千分之五和實際招待費60%孰低原則