你好不可以抵扣增值稅的。
我們是管材加工廠家一般納稅人,公司給員工購(gòu)買(mǎi)了團(tuán)體意外險(xiǎn),并且取得了保險(xiǎn)公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?所得稅可以稅前扣除嗎?
我想咨詢(xún) 一般納稅人收到購(gòu)買(mǎi)貨物用于招待的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,可以選擇不抵扣勾選,然后全額計(jì)入費(fèi)用抵企業(yè)所得稅嗎?還是說(shuō)要怎么做呢?
二:一般納稅人計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額通常采用一般計(jì)稅方法,也稱(chēng)購(gòu)進(jìn)扣稅法。華聯(lián)公司2021年11月銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款50000元,稅額6500元,同時(shí)收取包裝費(fèi)為2260元;購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專(zhuān)用票上注明的價(jià)款20000元,稅額2600元。華聯(lián)公司適用的增值稅稅率為13%。要求(4)請(qǐng)問(wèn)華聯(lián)公司本月應(yīng)繳納的增值稅是多少?請(qǐng)分別計(jì)算出銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并計(jì)算出本月應(yīng)納稅額。(7分
老師好,本公司是一般納稅人,公司購(gòu)進(jìn)了幾千塊的中華煙,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?
老師好,本公司是一般納稅人,公司購(gòu)進(jìn)了幾千塊的茶葉,用于招待用,取得進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶(hù)突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
那做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要怎么扣除呢?
這個(gè)就是你們計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按收入千分之五和實(shí)際招待費(fèi)60%孰低原則