你好,同學(xué) 可以抵扣,差的需要自己承擔(dān)。 在正常情況下,收的稅點(diǎn)按照你繳納的稅差收就可以了。你開的9,就收他8,你開13,就收他12
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個點(diǎn)的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個點(diǎn),開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點(diǎn)?我要收幾個?
我們是一般納稅人,建筑公司,開9個點(diǎn)的專票給甲方,我們就可以拿進(jìn)項(xiàng)回來抵扣,如果開9個點(diǎn)的普票給對方,可以拿進(jìn)項(xiàng)回來抵扣嗎?
對方是小規(guī)模,我們是一般納稅人,對方開3個點(diǎn)的勞務(wù)專票我們可以抵扣,普票就抵扣不了對吧
老師,我們是小規(guī)模,對方是一般納稅人,是不是我可以開3個點(diǎn)或者1個點(diǎn)的征收率的專票,他們抵扣用
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
五谷雜糧禮盒她們開我1個點(diǎn),我開出去開幾個點(diǎn)的呀?
你們按照銷售商品,應(yīng)該是13%
自己不知道幾個點(diǎn)的時候去哪可以查呀?平時開出去的話我一般都是對方開我?guī)讉€點(diǎn),我就開出去幾個點(diǎn),這樣對的吧?
你好,同學(xué)。不能別人開幾個點(diǎn)給你,你開幾個點(diǎn)出去哦。 這個要看你們的經(jīng)營范圍,然后根據(jù)你銷售的東西,可以對照稅法規(guī)定的稅率去看:《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二條,增值稅稅率
百度?我們土特產(chǎn)店,像米、油、火腿,對方開我是9個點(diǎn),我難道要開13?
你好,同學(xué)。 如果是糧食等農(nóng)產(chǎn)品,是9%的稅率。 商品適用稅率建議你咨詢下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
被老師說心慌了,我可都是按對方開多少我開多少的呀。錯了可怎么辦呀
米、油、火腿這些是農(nóng)產(chǎn)品,是可以9%的稅點(diǎn)的,但我不太清楚你的其他商品商品是什么,但如果不是初級農(nóng)產(chǎn)品,就是13%的。
那對方開我就是13的,我也就按13開,有什么東西是要對方開我9,我要加稅點(diǎn)的呀
像你這樣購進(jìn)就賣出的,基本上稅率購進(jìn)稅率與賣出稅率是一樣的。是不需要加點(diǎn)的 像別人是小規(guī)模,農(nóng)產(chǎn)品購進(jìn)的話,別人開專票1%,你是可以計算抵扣9%的。 可以看看稅法增值稅規(guī)定,或者咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān),專管員,開錯票的話稅務(wù)那邊稽查會比較麻煩
哦,我們不加工,明白了,謝謝老師
好的,很高興能幫你解決問題 可以的話五星好評哦