你好;? ? ?有的企業(yè)會賺取稅點(diǎn) ; 人家就是想多收你的;? ??
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽身邊的人說是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方叫別人給我們開了1個(gè)點(diǎn)的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn),開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點(diǎn)?我要收幾個(gè)?
請問,我們掛靠了一家一般納稅人,他開給甲方的是9%的票,也要求我們開專票,但是我們是小規(guī)模,只能開出3%的,可是我們可以開自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
老師,用3%開出發(fā)票..一個(gè)月開了30W的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,如果我們收到了供應(yīng)商提供的13%的專票..也不能抵扣,我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費(fèi)對嗎?也就是我們收到的專票的稅額沒有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費(fèi)吧
請問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個(gè)說法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
這3%可以不用交是嗎
你好;? 你開免發(fā)票給對方;? 對方可以抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅的;? ? ?不應(yīng)該多收的 ; 企業(yè)所得稅? 對方符合小微不; 對方屬于什么類型的??
屬于小微
你好 ;? 符合小微對方按2.5%或者5%報(bào)所得稅的;? ? ?如果對方幫你們開票? 掛靠的話;? ?不僅僅是考慮增值稅和附加稅的; 還得考慮印花稅 和企業(yè)所得稅部分的? ?
把我們開票給他們是不是普票比專票合適一些
?你好 ;? 是的。 開普票就行了。? 自產(chǎn)自銷; 你開免稅出去? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??