你好,放到營業(yè)外支出里面的。
請問老師,第四個季度申報的時候,顯示交所得稅,因為我資產減值損失本期收回很多,所以匯算清繳調減,領導建議最好第四季度不要交,請問我是不是在利潤表上把資產減值損失金額刪掉就可以了,圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了??梢詥??沒有什么風險吧?
老師:您好!請問一下 我們賬上有資產減值損失,可報電子稅務局里邊的財報沒有資產減值損失這一項,我該把這對應的金額放在哪了合適呢?
老師好,我們是子公司,選的是小企業(yè)準則,但是總部出的利潤表是按企業(yè)會計準則,電子稅務局利潤表中沒有資產減值損失,應該填在哪列合適!
老師,上年計提了壞賬準備有了信用減值損失,本年沖銷了一部分,現(xiàn)在我想還原一版沒計提壞賬的報表,我把應收賬款何其他應收款還原以后資產負債表不平了。利潤表里的信用減值損失我已經刪除(本年的信用減值損失取的是發(fā)生額不是余額),我應該怎么樣才能把報表調平呢?
老師,您好!我們公司賬上有筆應收款呆賬好多年了,請問怎樣才能做合理合規(guī)的資產損失,對方拖欠不想還的這種,我們公司可以請稅務師事務所出資產損失報告嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農產品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛入職的公司二四年10月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權轉讓,那轉讓方是乙吧