你好,如果原來報(bào)表填的正確,看增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入。原因分析:租賃服務(wù)預(yù)收款增值稅全額確認(rèn)收人,而企業(yè)所得稅是分期確認(rèn)收入。
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)收入大于增值稅申報(bào)表銷售收入因存在未完工驗(yàn)收老項(xiàng)目,這樣對稅務(wù)局解釋對不對
老師你好,我是商貿(mào)公司,增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致,增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入,是之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了,這個(gè)情況說明怎么寫呢
老師,請問增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入,是什么意思?
老師好,是不是申報(bào)企業(yè)所得稅的收入要大于申報(bào)企業(yè)增值稅的收入
企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入是什么原因?
請問:甲公司,租賃講1年租賃機(jī)器費(fèi)140萬元,5年,5年以后,機(jī)器價(jià)值公允不到100萬元,甲公司補(bǔ)償100萬,甲公司預(yù)計(jì)5年以后機(jī)器公允價(jià)值不會(huì)低于100萬元,計(jì)算租賃負(fù)債怎么算
老師,我們是季報(bào),怎么去算這個(gè)季度還缺多少成本票?控制在多少是合適的?企業(yè)所得稅25%,老板不想交,該怎么安排比較好?
老師 題目說 不確認(rèn)可能收到的賠償款 是體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性 這句話對嗎 是不是很可能才確認(rèn)
我們企業(yè)寫申請,向總工會(huì)撥來工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,不是我們繳的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)返還呀
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動(dòng)提交的,這樣提交的內(nèi)容會(huì)被保存嗎
老師,可以提供一般納稅人報(bào)表和小規(guī)模納稅報(bào)表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計(jì)扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時(shí)確認(rèn)的總可售建筑面積來計(jì)算,具體公式為:單位建筑面積成本費(fèi)用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費(fèi)用 + 稅金及附加 + 20% 加計(jì)扣除)÷ 總可售建筑面積,計(jì)算時(shí)需先將前五項(xiàng)成本費(fèi)用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
稅負(fù)率與企業(yè)的開票情況、取得支出發(fā)票情況差異過大,怎么查
按月份統(tǒng)計(jì)一下每個(gè)月交的稅是多少,開票多少,取得發(fā)票是多少。
開票多少,不就是交的稅多少
開票上有金額、稅額
這個(gè)我知道,就是查出來后跟哪個(gè)核對
稅/不含稅收入就是稅負(fù)率,想算哪個(gè)稅的稅負(fù)率就用交的哪個(gè)稅/不含稅收入