您好同學(xué),體現(xiàn)在預(yù)付賬款這個科目上
老師你好,我們公司辦事處租金有些半年付款,有些季度付款,那預(yù)付的租金,在資產(chǎn)負(fù)債表上歸集哪個項目呀?
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計,審計要審到今年上半年。報表上的預(yù)付賬款金額過大。說是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請問,我通過明細(xì)賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺明細(xì)賬,預(yù)付賬款的項目過多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒收到發(fā)票的。
你好,老師,一個公司9月份剛成立,現(xiàn)在申報三季度稅的時候,客戶想做上一個人的工資3000元,請問,三季度報表 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 那借方是什么,怎么將資產(chǎn)負(fù)債表平起來 如果用借:庫存現(xiàn)金 那么就有個其他應(yīng)付款 還是平不起來
老師您好,公司6月份預(yù)付23年8月至24年1月半年的房租75萬,押金12.5萬,因為目前我們公司的賬在代理記賬公司,我根據(jù)從稅務(wù)局報稅導(dǎo)出的季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,發(fā)現(xiàn)代賬會計把租金轉(zhuǎn)入了長期待攤費(fèi)用,而且分?jǐn)偟臅r候計入了管理費(fèi)用,請問這樣操作是正確的嗎?而且12.5萬押金沒做賬,但銀行已經(jīng)付款了。
老師你好,我們公司房租租賃按新準(zhǔn)則,確認(rèn)租賃負(fù)債的時候,開的發(fā)票是紙質(zhì)專用發(fā)票(開好幾張),現(xiàn)在開電子專用發(fā)票(看一張),兩個發(fā)票的未稅金額(租賃付款額)有點差異(就是最開始賬上確認(rèn)租賃負(fù)債的租賃付款額用的紙質(zhì)發(fā)票的未稅金額,現(xiàn)在實際的未稅金額(實際每個月付款沖減數(shù))和確認(rèn)的不一致,那這個差異怎么調(diào)賬呀?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?