你好,該納稅人本月應(yīng)繳納的維護(hù)建設(shè)稅=(13+32+3)*0.05=2.4 教育費(fèi)附加=(13+32+3)*0.03=1.44 地方教育附加=(13+32+3)*0.02=0.96
1,,,市區(qū)某企業(yè)五月份進(jìn)口貨物繳納進(jìn)口關(guān)稅50萬(wàn)元,海關(guān)代征進(jìn)口增值稅15萬(wàn)元,進(jìn)口消費(fèi)稅17萬(wàn)元,五月份該企業(yè)除上述稅金外實(shí)際繳納增值稅25萬(wàn)元及消費(fèi)稅20萬(wàn)元,其他稅金及附加八萬(wàn)元補(bǔ)交上月應(yīng)納增值稅四萬(wàn)元計(jì)算,該企業(yè)五月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅額
5、某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2020年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬(wàn)元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅26.47萬(wàn)元;本月向swjg實(shí)際繳納增值稅36萬(wàn)元,消費(fèi)稅80萬(wàn)元。在sw檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月yingman銷售廢舊的包裝物收入50萬(wàn)元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)fa款和滯納金共4萬(wàn)元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育附加合計(jì)(????)萬(wàn)元。
縣城生產(chǎn)鞭炮焰火的納稅人本月繳納增值稅13萬(wàn)元,消費(fèi)稅32萬(wàn)元,補(bǔ)繳上月應(yīng)納消費(fèi)稅3萬(wàn)元,當(dāng)月取得出口退還增值稅9萬(wàn)元,獲批出口免抵增值稅8萬(wàn)元,繳納進(jìn)口關(guān)稅10萬(wàn)元、向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅22.6萬(wàn)元、進(jìn)口消費(fèi)稅15萬(wàn)元要求:計(jì)算該納稅人本月應(yīng)繳納的維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
某煙廠位于市區(qū),2019年8月不含增值稅銷售收入300萬(wàn)元,實(shí)際繳納增值稅6萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅4萬(wàn)元,當(dāng)月因遲交稅款產(chǎn)生滯納金500元;當(dāng)月進(jìn)口貨物繳納增值稅2萬(wàn)元,繳納消費(fèi)稅1萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加費(fèi)、地方教育附加
縣城生產(chǎn)鞭炮焰火的納稅人本月繳納增值稅13萬(wàn)元,消費(fèi)稅32萬(wàn)元,補(bǔ)繳上月應(yīng)納消費(fèi)稅3萬(wàn)元,當(dāng)月取得出口退還增值稅9萬(wàn)元,獲批出口免抵增值稅8萬(wàn)元,繳納進(jìn)口關(guān)稅10萬(wàn)元、向海關(guān)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅22.6萬(wàn)元、進(jìn)口消費(fèi)稅15萬(wàn)元要求:計(jì)算該納稅人本月應(yīng)繳納的維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。
請(qǐng)問(wèn)一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸公司,因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn),這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
老師:在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是對(duì)的,少了2萬(wàn)我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
公司購(gòu)買了一個(gè)軟件,跟硬件一起使用就組成一臺(tái)機(jī)器銷售給客戶,因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無(wú)形資產(chǎn),十萬(wàn)不到,然后無(wú)形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬(wàn),現(xiàn)在在填寫(xiě)匯算清繳的時(shí)候,按無(wú)形軟件攤銷填寫(xiě),系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯(cuò)了?
老師,法人名下的車過(guò)戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開(kāi)設(shè)的社保賬戶
老師,計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)?因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤(rùn)有差額
老師,匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問(wèn)費(fèi)有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫(xiě)支出證明?
請(qǐng)問(wèn)我們有幾百萬(wàn)的貨款很多年沒(méi)給對(duì)方付,現(xiàn)在對(duì)方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?