同學(xué)你好! 五月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅額=(25%2B20%2B4)*7%=3.43萬元 應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)計稅基礎(chǔ)為當(dāng)月實際繳納的增值稅和消費稅之和。
1,,,市區(qū)某企業(yè)五月份進(jìn)口貨物繳納進(jìn)口關(guān)稅50萬元,海關(guān)代征進(jìn)口增值稅15萬元,進(jìn)口消費稅17萬元,五月份該企業(yè)除上述稅金外實際繳納增值稅25萬元及消費稅20萬元,其他稅金及附加八萬元補(bǔ)交上月應(yīng)納增值稅四萬元計算,該企業(yè)五月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅額
5、某市區(qū)一家生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2020年10月繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月向swjg實際繳納增值稅36萬元,消費稅80萬元。在sw檢查過程中發(fā)現(xiàn),該企業(yè)上月yingman銷售廢舊的包裝物收入50萬元(含稅),本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金,并繳納有關(guān)fa款和滯納金共4萬元。該企業(yè)10月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加及地方教育附加合計(????)萬元。
東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進(jìn)口關(guān)稅65萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務(wù)檢查過程中,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務(wù)收入50萬元,木月被查補(bǔ)相關(guān)稅金。本月收到上月報關(guān)出口自產(chǎn)貨物應(yīng)退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅額。
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,經(jīng)營內(nèi)銷與出口業(yè)務(wù)。2019年7月月實際向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅50萬元,出口貨物免抵稅額10萬元。另外進(jìn)口貨物繳納增值租17萬元、消費稅30萬元。則該企業(yè)4月份應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅稅額為()萬元A.2.8B.4.2C.4.6D.6.09
.[計算題]東港市區(qū)一企業(yè)(增值稅一般納稅人)2016年8月繳納進(jìn)口關(guān)稅65萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅15萬元,進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅26.47萬元;本月實際繳納增值稅49萬元,消費稅85萬元。在稅務(wù)檢查過程中,稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),該企業(yè)所屬賓館6月隱瞞飲食服務(wù)收入50萬元,本月被查補(bǔ)相關(guān)稅金。本月收到上月報關(guān)出口自產(chǎn)貨物應(yīng)退增值稅35萬元。該企業(yè)8月份應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅額。
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
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