合并報(bào)表時(shí)要調(diào)整賬面價(jià)值到公允價(jià)值
多選題:下列企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部公司間的哪些交易屬于集團(tuán)內(nèi)部交易()A內(nèi)股存貨交易B內(nèi)部固定資產(chǎn)交易C內(nèi)部債權(quán)債務(wù)交易D內(nèi)部股權(quán)投資交易單選題:抵銷期初存貨價(jià)值中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤的抵銷分錄是()A借:營業(yè)成本,貸:存貨B借:未分配利潤—年初,貸:營業(yè)成本C借:未分配利潤—年初,貸:存貨D借:存貨,貸:營業(yè)成本判斷題:內(nèi)部交易損益無論是已實(shí)現(xiàn)還是未實(shí)現(xiàn)都需要編制抵銷分錄進(jìn)行抵銷。()判斷題:在內(nèi)部債券交易的當(dāng)年,編制債券投資與應(yīng)付債券抵銷分錄時(shí),產(chǎn)生的差額應(yīng)當(dāng)計(jì)入投資收益;而以后年份,編制債券投資與應(yīng)付債券抵銷分錄時(shí),產(chǎn)生的差額應(yīng)當(dāng)計(jì)入年初未分配利潤。()判斷題:編制同一控制下合并的合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),合并資產(chǎn)負(fù)債表中被合并方的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債應(yīng)當(dāng)按其賬面價(jià)值計(jì)量。()
不悔老師麻煩回答下, A公司持有B公司30%股份,有重大影響,以公允價(jià)值為120的固定資產(chǎn)(原價(jià)是120,減值準(zhǔn)備是10,累計(jì)折舊是10)作為對(duì)價(jià),取得長投,購買日子公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為500(賬面價(jià)值是480,20是由于存貨引起的)。 借 長投 500*30%=150 貸 固定資產(chǎn)清理 100 貸 資產(chǎn)處置損益 20 貸 營業(yè)外收入 30 借 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 120 借 累計(jì)折舊 10 借 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10 子公司的凈利潤是100,存貨50%已出售。 對(duì)子公司的凈利潤按照公允價(jià)值調(diào)整100-20*50%=90。 借 長投 90*30%=27 貸 投資收益 27 另外當(dāng)期A公司還出售了固定資產(chǎn)給B公司,賬面價(jià)值是100,售價(jià)是120。 需要對(duì)該內(nèi)部交易做抵消分錄: 借 投資收益 20*30%=6 貸 長投 6 如果A公司需要編制合并報(bào)表的話,在合并底稿中的調(diào)整分錄: 借 資產(chǎn)處置損益 6 貸 投資收益 6 對(duì)嗎?
不悔老師麻煩回答下, A公司持有B公司30%股份,有重大影響,以公允價(jià)值為120的固定資產(chǎn)(原價(jià)是120,減值準(zhǔn)備是10,累計(jì)折舊是10)作為對(duì)價(jià),取得長投,購買日子公司凈資產(chǎn)公允價(jià)值為500(賬面價(jià)值是480,20是由于存貨引起的)。 借 長投 500*30%=150 貸 固定資產(chǎn)清理 100 貸 資產(chǎn)處置損益 20 貸 營業(yè)外收入 30 借 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 120 借 累計(jì)折舊 10 借 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10 子公司的凈利潤是100,存貨50%已出售。 對(duì)子公司的凈利潤按照公允價(jià)值調(diào)整100-20*50%=90。 借 長投 90*30%=27 貸 投資收益 27 另外當(dāng)期A公司還出售了固定資產(chǎn)給B公司,賬面價(jià)值是100,售價(jià)是120。 需要對(duì)該內(nèi)部交易做抵消分錄: 借 投資收益 20*30%=6 貸 長投 6 如果A公司需要編制合并報(bào)表的話,在合并底稿中的調(diào)整分錄: 借 資產(chǎn)處置損益 6 貸 投資收益 6 對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,搞不清報(bào)表合并抵權(quán)益時(shí),要調(diào)長投,合并日存貨或固定資產(chǎn)賬面價(jià)公允價(jià)不一致,還有合并后存貨或固定資產(chǎn)內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤,不知道那些要調(diào)哪些不調(diào)
老師好,麻煩問下在合并報(bào)表那塊,對(duì)利潤調(diào)整的事項(xiàng)都有哪些呢,除了期初公允價(jià)值與賬面不一致在,內(nèi)部交易要調(diào)嗎?我看有的題是內(nèi)部交易從存貨—固定資產(chǎn)沒調(diào),存貨—存貨卻調(diào)了,還有無形資產(chǎn)—無形資產(chǎn)又沒調(diào),這個(gè)咋分呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?