你好,你最近辦理過留底退稅之類的嗎?
我們開了紅字信息表對(duì)方還沒開紅字發(fā)票,為啥增值稅報(bào)表里就有那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)字
增值稅申報(bào)表中有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)字,我找不到這個(gè)數(shù)字哪里來(lái)的
老師/增值稅申報(bào)表這個(gè)19欄次的數(shù)字是怎么算出來(lái)的,我拿銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算下來(lái)的數(shù)字不是這個(gè)數(shù)
老師:我增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)金額這里看不太懂,幫我分析一下,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這些下來(lái)碰不上19行的數(shù)字
增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)哪里來(lái)的
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
沒有辦過這些
我們租房的,是不是對(duì)方辦過跟我們有關(guān)系?
你好,那也不應(yīng)該呀,你可以給大廳打個(gè)電話,讓他們?cè)诤笈_(tái)給你查。
好的,謝謝
祝您生活愉快感謝您的
我想問我們賣了輛車,之前保險(xiǎn)申請(qǐng)了紅字,對(duì)方?jīng)]給票,跟這個(gè)有關(guān)系么?
你好,那跟這個(gè)有關(guān)系,因?yàn)槟闵暾?qǐng)紅色了。
因?yàn)槟闵暾?qǐng)紅字啦,所以他會(huì)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
那就是這個(gè)了,那我賬務(wù)上需要做什么處理?
嗯,你需要做賬務(wù)處理,就相當(dāng)于一張紅字發(fā)票一樣,做一個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票就可以。比著原來(lái)的憑證,然后再寫一個(gè)把金額改成負(fù)數(shù)就。
可是我們這筆錢也沒拿來(lái),那就不用動(dòng)他
你好,第一種辦法就是你直接把表兒上的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,你看看能不能刪除掉,刪除掉的話直接刪除了,如果刪除不了的話,只能按照咱剛才說的那個(gè)做憑證,然后呢,正常報(bào)稅的。