一般不會有的,因為這個要手動填寫。
老師我們有個產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉(zhuǎn)出啊
開了紅字發(fā)票信息表,就要做進項轉(zhuǎn)出了嗎?還是等對方開具紅字發(fā)票后再做進項轉(zhuǎn)出
我們開了紅字信息表對方還沒開紅字發(fā)票,為啥增值稅報表里就有那個進項轉(zhuǎn)出數(shù)字
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
我們上個月開了張紅字信息表,供應(yīng)商也開紅字發(fā)票,但是我們電子稅務(wù)局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進項稅額轉(zhuǎn)出。這種是手動填寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
對方開票給我們,我們可以在電子稅務(wù)局上查到對方考過來的票嗎
老師,你好,我們有個成立3年的公司,之前會計說調(diào)表不調(diào)賬,每年匯算的5月時候在電子稅務(wù)局調(diào)增調(diào)減的所得稅,由于我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,每年12月結(jié)賬后,做賬軟件沒法調(diào)整上年年末未分配利潤金額,我們資產(chǎn)負債表每年上期末期初未分配利潤一覽不對,我現(xiàn)在中途接手公司,怎么辦,我做什么處理嗎?
農(nóng)業(yè)企業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,步驟是怎么樣的
老師,您好,我想問一下公司籌建期四月一號開始發(fā)生業(yè)務(wù),老板沒有給我投資款的回單,我怎么記賬
一般納稅人開票8萬,繳納增值稅1300元,附加稅還要交嗎
未交增值稅稅有余額是怎么回事,已經(jīng)交了,怎么再加一個會計分錄?
老師,我固定資產(chǎn)更新了,之前折舊5年。現(xiàn)在可以使用15-20年了,需要按20年計提折舊,這個是需要做會計估計變更嗎?
2023年度走的分錄 借:銷售費用宣傳費 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票,2025年3月—5月開出來一堆發(fā)票,有客運服務(wù)費,餐費和維修保養(yǎng)費和會議桌,現(xiàn)在怎么拿這些開出的發(fā)票調(diào)賬補發(fā)票呢?沒有辦法的老師不要接手呀
電腦登錄會計學(xué)堂網(wǎng)站是哪個
出差做項目的機票錢是打到出差人所在公司的,但這個機票錢的發(fā)票是個人出差,是機票,可以嗎?
微信掃碼加老師開通會員
可是已經(jīng)有了呀,人家對方說還沒開票呢
你好 要是不能自己改就找一下稅局再處理??
留抵退稅錢推到賬上了還能更正報表不
有錯誤的可以更正,需要先聯(lián)系稅務(wù)局。