你好,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,增值稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
老師問一下,小規(guī)模給客戶開的專票3%,貸方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅有余額,這個賬務(wù)怎么處理?
老師問一下,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個賬務(wù)處理也不是季度做附加稅計(jì)算的呢?余額都是在貸方的
小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是不是要交交稅的,這個稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 地方教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
公司是小規(guī)模,之前會計(jì)做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調(diào)賬呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額,都沒平哦
老師,小規(guī)模企業(yè)的賬套里面一直用的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個科目,平時不超30萬都是免稅,但這個季度開了一張專票要交75.8元的專票增值稅,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅我下面這個分錄科目用的對嗎?是用圖1還是圖2?
每個月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
這個是每月做一次分錄,還是一個季度做一次分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
去年有開普票,也有開專票,會計(jì)做賬都貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,余額在貸方,我現(xiàn)在要做分錄調(diào)整嗎?
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這個分錄是實(shí)際繳納稅款的時候做 開普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??
他都是這樣一個季度,一個季度做,我也搞不清,應(yīng)為我現(xiàn)在是每個月都在做,而且現(xiàn)在開的都是專票
你好,如果開普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 營業(yè)外收入?
我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調(diào)整嗎?他之前都是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 改成:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
你好,需要從?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,改成??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 才是的?
好的,因?yàn)槲覀冮_的專票都是含稅價(jià)
這個分錄調(diào)整,怎么調(diào)?
你好,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅