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老師問一下,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,應交稅費—未交增值稅這個賬務處理也不是季度做附加稅計算的呢?余額都是在貸方的

2022-08-11 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-11 18:38

你好,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,增值稅賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 18:43

這個是每月做一次分錄,還是一個季度做一次分錄 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 18:45

去年有開普票,也有開專票,會計做賬都貸:應交稅費—未交增值稅,余額在貸方,我現在要做分錄調整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:51

你好 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 這個分錄是實際繳納稅款的時候做 開普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 19:04

他都是這樣一個季度,一個季度做,我也搞不清,應為我現在是每個月都在做,而且現在開的都是專票

他都是這樣一個季度,一個季度做,我也搞不清,應為我現在是每個月都在做,而且現在開的都是專票
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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:04

你好,如果開普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結轉到? 營業(yè)外收入?

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 19:12

我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調整嗎?他之前都是貸:應交稅費—未交增值稅 改成:應交稅費—應交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:14

你好,需要從?應交稅費—未交增值稅,改成??應交稅費—應交增值稅? 才是的?

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 19:19

好的,因為我們開的專票都是含稅價

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快賬用戶5999 追問 2022-08-11 19:20

這個分錄調整,怎么調?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 19:21

你好,調整分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅

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你好,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,增值稅賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
2022-08-11
學員你好,這個有余額正常,說明需要繳納的,繳納時 借*應交稅費—未交增值稅 貸*銀行存款
2022-08-06
你好; 你科目不對哈;? 怎么會增值稅做到稅金及附加了。?
2023-06-12
同學你好 這樣就可以的
2022-01-14
你好,要把應交稅費轉到營業(yè)外收入
2022-01-14
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