你好,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,增值稅賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:銀行存款? ? ?
老師問一下,小規(guī)模給客戶開的專票3%,貸方應交稅費—未交增值稅有余額,這個賬務怎么處理?
老師問一下,小規(guī)模給對方企業(yè)開的都是專票,應交稅費—未交增值稅這個賬務處理也不是季度做附加稅計算的呢?余額都是在貸方的
小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是不是要交交稅的,這個稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應交稅費—應交增值稅 地方教育費附加 教育費附加 城市維護建設稅 貸:銀行存款
公司是小規(guī)模,之前會計做的 12月份的賬,借稅金及附加4870元, 貸應交稅費-未交增值稅4870元 2023.1月份做的賬 借 應交稅費-應交增值稅4870元 貸銀行存款 4870元 這個要怎么調賬呢? 應交稅費-未交增值稅 貸方余額,應交稅費-應交增值稅 借方余額,都沒平哦
老師你好,個體戶查賬征收,季度不超30萬元,應交稅費——應交小規(guī)模增值稅計入貸方,然后再轉到營業(yè)外收入,如果季度超過30萬元,要交增值稅,那么應交稅費——應交小規(guī)模增值稅這個科目是不是就不用轉,一直有余額留在貸方,這樣做對嗎
老師,小型微利企業(yè)的判定標準:企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結果為準。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當年7月1日起停止享受“六稅兩費”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應商給我們折扣折讓,對之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報表填實際支付給職工的應付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎嘛?
海關截圖在哪截。老師
申報第三季度增值稅,8月的一個票,還有9月的票沒開。因為按月付款,對賬清楚了才開票。這部分我是申報未開票呢 還是等開票的時候再申報
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補交醫(yī)保,借庫存現金,我是做貸方醫(yī)療保險,還是借方紅字醫(yī)保
請問資產負債表里面其他應付款怎么在分錄里面調整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費的減免政策有聯系嗎?
這個是每月做一次分錄,還是一個季度做一次分錄 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款
去年有開普票,也有開專票,會計做賬都貸:應交稅費—未交增值稅,余額在貸方,我現在要做分錄調整嗎?
你好 借:應交稅費—應交增值稅 貸:銀行存款 這個分錄是實際繳納稅款的時候做 開普票的稅款,是需要繳納還是免征了呢??
他都是這樣一個季度,一個季度做,我也搞不清,應為我現在是每個月都在做,而且現在開的都是專票
你好,如果開普票的稅款是需要繳納,與之前專用發(fā)票是一樣的 如果不需要繳納,就需要結轉到? 營業(yè)外收入?
我看了,銀行回單上是扣的增值稅,那我要做分錄調整嗎?他之前都是貸:應交稅費—未交增值稅 改成:應交稅費—應交增值稅呢?
你好,需要從?應交稅費—未交增值稅,改成??應交稅費—應交增值稅? 才是的?
好的,因為我們開的專票都是含稅價
這個分錄調整,怎么調?
你好,調整分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅