你好,小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是需要繳納增值稅及附加稅的。 繳納增值稅及附加稅,是這樣做分錄的?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
你好,我問一下,根據(jù)這個(gè)完稅憑證怎么寫分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加,借教育費(fèi)附加,借城市維護(hù)建設(shè)稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅貸銀行存款。這個(gè)分錄是這樣做的嗎?然后我這個(gè)增值稅還有附加稅,我還要不要計(jì)提呢?
小規(guī)模給一般納稅人開的專票,是不是要交交稅的,這個(gè)稅都是季度繳納吧? 分錄是這樣寫的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 地方教育費(fèi)附加 教育費(fèi)附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款
我公司,前期繳納的附加稅,這個(gè)月退回到銀行的分錄是:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 —應(yīng)交教育費(fèi)附加 —應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 那么這樣的話,我附加稅的貸方就有很多的余額了 這個(gè)附加稅的余額,要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)么?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目去叻?
老師好,我們是一般納稅人,但是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交地方教育附加 然后再借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤(rùn) 這樣寫可以不?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
這個(gè)是季度繳納還是每個(gè)月繳納?
你好,通常是按季度申報(bào)繳納 如果是去稅局代開專用發(fā)票,當(dāng)場(chǎng)就需要繳納相應(yīng)稅款?
專票和普票都是自己開的
你好,那就是季度結(jié)束之后自行申報(bào)?
1:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,是一個(gè)季度的利潤(rùn)*2.5% 2:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅是怎么算的呢?
你好 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
上面打錯(cuò)了一個(gè),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么算?
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
老師回答對(duì)的,現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅是怎么算的?這個(gè)也是季度繳納嗎?
之前的會(huì)計(jì)分錄很亂,他的分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 一會(huì)又是稅金及附加的
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。
第一個(gè)是對(duì)的, 我就像您確認(rèn)一下
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。 之前是增值稅,附加稅的問題 現(xiàn)在是個(gè)人所得稅,完全不相干啊?
是的,我一共問了兩個(gè)問題
你好 你一開始是一個(gè)問題(增值稅,附加稅的問題) 是后面我回復(fù)了很多,你才突然提到個(gè)人所得稅 的問題,好嗎 而不是一開始就給出了個(gè)人所得稅的問題
是的,老師第一個(gè)回答完了,我又問了第二個(gè)
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合。 如果想問什么內(nèi)容,麻煩一次給出來,好嗎 而不是等我接手了,再問其他的問題