你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 1,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用(辦公費(fèi)) 2,借:相關(guān)科目 10萬,貸:以前年度損益調(diào)整—?其他業(yè)務(wù)成本 10萬
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款100萬 后來發(fā)現(xiàn)錯了,應(yīng)該是: 借:主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸:預(yù)付賬款70萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 這個月怎么做分錄調(diào)整啊
20年兩份憑證錄入錯誤 1.主營業(yè)務(wù)成本,錄成了辦公費(fèi)(科目錯誤) 2.其他業(yè)務(wù)成本20萬,錄成了30萬(金額錯誤) 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
老師您好,我想問一下,2020年度時(shí),借:應(yīng)付賬款錯入了借:主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)現(xiàn)科目錯誤,我本年度可以更正嗎?怎么更正,分錄怎么做
22年主營業(yè)務(wù)成本數(shù)做錯了3稅率的做多了0稅率的做少了23年1月想做調(diào)整怎么調(diào)錯誤的是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-57142.29借:718.73貸:庫存商品3稅率:57142.29貸庫存商品0稅率-718.73。正確的憑證應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-54268.77借:主營業(yè)務(wù)成本0稅率-1136.86。貸庫存商品3稅率-54268.77。貸庫存商品0稅率-1136.86。麻煩老師把改的完整分錄打出來好么已經(jīng)蒙了
單位公務(wù)車出售,假設(shè)賣了2萬,預(yù)計(jì)凈殘值6千,折舊已折完,請問如何做賬務(wù)處理?
當(dāng)初綁定物流公司是制造業(yè)替電子商務(wù)公司簽訂的協(xié)議 之前說過可以等電子商務(wù)公司成立之后開票給電子商務(wù)公司 現(xiàn)在又說不可以了 因?yàn)橹熬桶l(fā)生了 幾萬元的快遞費(fèi) 現(xiàn)在這個發(fā)票只能開具給制造公司 之前因?yàn)殡娮由虅?wù)還在注冊中
工商變更,各個股東要支付寶實(shí)名認(rèn)證,怎么看他們認(rèn)證了嗎
4聯(lián)機(jī)動車發(fā)票,4聯(lián),我們收到了,留哪兩聯(lián)
購買需要安裝的設(shè)備一臺,發(fā)票注明價(jià)款50萬元,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8萬元。支付設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)10.6萬元,同時(shí)收到增值稅運(yùn)輸發(fā)票。會計(jì)分錄?
老師,研發(fā)人員的工資,后面申請了專利,變成了公司的無形資產(chǎn) 那這個工資,屬于資本化嗎?計(jì)入到無形資產(chǎn)里面
能給個體工商戶的法人從公戶轉(zhuǎn)貨款嗎?然后公司給我們開票
個人為我公司提供裝飾及安裝服務(wù),為期半年,我公司支付30000元勞務(wù)費(fèi),個人去稅局代開發(fā)票,稅局讓我公司代扣代繳20%個稅,請問為什么?
老師,公司可以辦理歇業(yè)或停業(yè)嗎?就是暫停營業(yè)?
糧食收購企業(yè),2023年收購的玉米,2024年付款,2025年自開收購發(fā)票可以嗎,可以正常提取進(jìn)項(xiàng)稅做抵扣嗎