你這個(gè)是要 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi)
小企業(yè)會計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整,怎么調(diào)整以前年度多提的財(cái)務(wù)費(fèi)用。當(dāng)時(shí)是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi),因?yàn)樨?cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方記錯(cuò)了,所以財(cái)務(wù)費(fèi)用變多提了現(xiàn)在要怎么做才能更正以前年度的分錄。
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
老師你好,之前會計(jì)做的賬,有一筆退款做的是借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,這個(gè)我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師你好,我們之前過個(gè)往來是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個(gè)月做成了借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
之前不是借:銀行存款 正數(shù) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 我想沖這個(gè)分錄 怎么做
內(nèi)部核算業(yè)績,應(yīng)該按照合同額-實(shí)際繳納的稅額,還是合同額-銷項(xiàng)稅額
比如我們工程驗(yàn)收了,用了別人的資質(zhì)。對方不愿意付他公戶。讓付給他個(gè)人卡,然后他找個(gè)公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過一段時(shí)間怎么有顯示不對了,怎么回事
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會有一些井、設(shè)計(jì) 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
勞務(wù)公司可以開差額專票嗎
收到原材料,沒收到發(fā)票,怎么做帳?
老師你好,因員工操作失誤導(dǎo)致客戶罰款,員工也跟著處罰了,員工扣款30塊,怎么做賬
物業(yè)公司收取商鋪水費(fèi),是按收取的水費(fèi)金額開票,還是按差額開票呢?比如物業(yè)公司交給自來水公司水費(fèi)10000元,收取商鋪的水費(fèi)是9000元,那要開給商鋪的發(fā)票金額是9000元,還是10000—9000=1000元呢?
請問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?