對(duì)的,沒(méi)錯(cuò),就是你說(shuō)的這么做的
老師,公司這個(gè)月銷售發(fā)票0,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣勾選,在附表二把進(jìn)項(xiàng)的專票金額和稅額填上,對(duì)嗎
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票,可以按票價(jià)的百分之九抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)沒(méi)有勾選認(rèn)證,不就在稅務(wù)系統(tǒng)里增值稅附表二里不能生成進(jìn)項(xiàng)抵扣金額嗎,那賬上金額和申報(bào)金額就不一致了呀
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,銷項(xiàng)稅額少,抵扣勾選時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額可以大于銷項(xiàng)稅額嗎?多勾選的金額在賬上怎么處理?下個(gè)月自動(dòng)再抵下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額嗎?
你好, 對(duì)方給我們開(kāi)專票的金額比我們實(shí)際支付的數(shù)多了,我可以這個(gè)月勾選這張發(fā)票抵扣,然后在增值稅附表進(jìn)項(xiàng)稅那里直接把多的稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,公司購(gòu)入的酒水送客戶的,開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺(tái)上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒(méi)其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?