你好,按實(shí)際繳納增值稅1000計(jì)算
老師好!依據(jù)相關(guān)政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問(wèn)一下:在申報(bào)附加稅時(shí)“本期減免稅費(fèi)額”,城誠(chéng)稅的減免稅費(fèi)是以應(yīng)減免的2250元*0.07嗎?教育費(fèi)附加減免稅費(fèi)額是以2250元*0.03嗎?
期末留抵稅額>欠稅金額,用期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額到稅局辦理了抵減欠稅金額,那么之前依據(jù)欠稅(欠繳增值稅)金額計(jì)算的附加稅是不是也可以不用繳納了呢?當(dāng)時(shí)辦理抵減時(shí),稅局要求把附加稅補(bǔ)交上,公司后來(lái)也交了,依據(jù)欠繳增值稅計(jì)算的附加稅到底用不用交呢?
老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計(jì)算附加稅的時(shí)候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計(jì)稅依據(jù)?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費(fèi)情況表附列資料(二)里面的計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說(shuō)免填?
您好,老師,小規(guī)模免增值稅的情況下,附加稅費(fèi)情況表附列資料(二)里面的計(jì)稅依據(jù)增值稅稅額那列要填上減免增值稅的金額嗎?還是說(shuō)免填?
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開(kāi)工資前幾年在本公司退休就在沒(méi)有開(kāi)資,如果現(xiàn)在要給開(kāi)工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝!!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
給農(nóng)民工田地的租賃費(fèi)核算成本,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)
外貿(mào)公司以DDP成交的訂單,海運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)及境外的貨物派送費(fèi)都是交由貨代公司,那貨代公司應(yīng)給外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具什么項(xiàng)目大類(lèi)及名稱(chēng)的發(fā)票,是免稅的還是帶稅點(diǎn)的發(fā)票呢?
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶(hù)開(kāi)的是差額票,開(kāi)的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷(xiāo)售收入應(yīng)該寫(xiě)多少呢?怎么寫(xiě)分錄才正確?
小規(guī)模酒店有無(wú)票收入 怎么申報(bào)?殘疾人就業(yè)保證金里系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)一般準(zhǔn)確嗎
個(gè)體申報(bào)個(gè)稅用哪個(gè)客戶(hù)端
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶(hù)查賬征收,減按1個(gè)點(diǎn)的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益呢,這筆賬務(wù)處怎么做呢,目前應(yīng)交稅費(fèi)是有余額的
北京市稅務(wù)局,怎么補(bǔ)報(bào)之前年度的所得稅年報(bào),流程
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是按所得期申報(bào)的,那個(gè)稅是先扣后交還是先交后扣?