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老師 繳納稅額 增值稅:1000 其中減免稅額:500,那計(jì)算附加稅的時(shí)候 是不是要把減免稅額加上? 1500 是計(jì)稅依據(jù)?

2022-08-08 16:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 16:31

你好,按實(shí)際繳納增值稅1000計(jì)算

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你好,按實(shí)際繳納增值稅1000計(jì)算
2022-08-08
您好,280直接抵減應(yīng)交增值稅,因此計(jì)算附加稅的基數(shù)也就減少了
2024-06-26
你好,這種情況,附加稅是根據(jù)(7920.8—440)申報(bào)?
2021-03-23
依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕169號(hào)):增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款,如果納稅人有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,可按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號(hào))的規(guī)定,用增值稅留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅。只能抵扣增值稅,而不能抵扣其他稅費(fèi)。
2022-02-19
你好,計(jì)稅依據(jù)直接填寫減免之后的就可以。
2022-01-14
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