同學(xué)你好,借:應(yīng)付賬款-暫估款,貸:固定資產(chǎn)。
剛才問了船舶固定資產(chǎn)的問題的人。固定資產(chǎn)暫估入賬后,發(fā)票回來與暫估的數(shù)據(jù)有差異,計入什么科目
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,暫估固定資產(chǎn)來發(fā)票,暫估多了,資產(chǎn)的做減少,我想知道借方科目得是什么
老師,固定資產(chǎn)暫估來發(fā)票原值減少如何做分錄,借方科目不知道什么
老師,暫估的固定資產(chǎn)被我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了怎么做賬
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費,一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費用還是職工福利費
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團(tuán)財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?
來了發(fā)票我全沖了,借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸應(yīng)付暫估負(fù)數(shù)。如何再做剛剛你說的分錄呢
同學(xué)你好,如果這樣的話,根據(jù)發(fā)票,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目,就行了。
但是當(dāng)時暫估多了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)得做減少,你這樣不又增加了嗎。是借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款嗎?
同學(xué)你好,當(dāng)時暫估多了,你后來做的分錄全部沖回去了,相當(dāng)于原來的固定資產(chǎn)不存在了,不會增加的。
還是不太明白
同學(xué)你好,比如原來暫估,借,固定資產(chǎn),5萬元,貸,應(yīng)付賬款,5萬元。收到發(fā)票4萬元,則,沖回原暫估,借,固定資產(chǎn),負(fù)數(shù)5萬元,貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)5萬元。再做,借,固定資產(chǎn),4萬元,貸,銀行存款,4萬元。
可是我是用卡片生成的有個固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)。
同學(xué)你好,這樣負(fù)數(shù)是差額的話,也是對的。
那借方科目如何用來。
同學(xué)你好,借方科目就是固定資產(chǎn)。