你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄?

老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
對(duì)某審計(jì)單位清產(chǎn)核資,被審計(jì)單位有的固定資產(chǎn)實(shí)物入賬當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,按估值入賬的,現(xiàn)在清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)應(yīng)怎么處理?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買(mǎi)了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門(mén)并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
如何才能同時(shí)導(dǎo)出 科目及所屬二級(jí)科目 對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬?例如下圖:導(dǎo)出在建工程,所屬明細(xì)科目 設(shè)備、土建等均可以導(dǎo)出在一個(gè)excel表里。
一般納稅人注銷(xiāo)怎么辦理,這個(gè)公司沒(méi)什么業(yè)務(wù)了,還有稅盤(pán)核幾張空白發(fā)票
請(qǐng)教一下,我們是經(jīng)營(yíng)建材的商貿(mào)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有加工業(yè)務(wù),收到水泥、砂子和石子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)外開(kāi)水穩(wěn)的銷(xiāo)售發(fā)票么?
老師,當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)當(dāng)月的安全獎(jiǎng)這些需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目計(jì)提嗎?以前都沒(méi)有計(jì)提過(guò)
老師:請(qǐng)問(wèn)退役軍人有殘疾證,開(kāi)設(shè)有限責(zé)任公司,有什么稅收優(yōu)惠嗎?
新辦外經(jīng)證后,怎么注冊(cè)登錄申報(bào)個(gè)稅呢?
河南省社??蛻?hù)端下載路徑?在哪里下載的
公司出售車(chē)輛需要繳納增值稅嗎 稅率是多少
個(gè)人廠(chǎng)房出租企業(yè),每年收96萬(wàn)租金,這個(gè)人都要交什么稅
你好,我明下有個(gè)廠(chǎng)房,但是廠(chǎng)房是掛在公司名下,我自己也有個(gè)體戶(hù),我個(gè)體戶(hù)和客戶(hù)簽了合同租房給了他,現(xiàn)在里面有電費(fèi)產(chǎn)生,直接打給了我個(gè)人,那我電費(fèi)開(kāi)票用個(gè)人還是個(gè)體戶(hù)?我個(gè)體戶(hù)沒(méi)有和公司簽訂過(guò)任何協(xié)議,那我能具備開(kāi)“電費(fèi)”發(fā)票?個(gè)人要承擔(dān)多少稅點(diǎn)啊,一年14萬(wàn)的電費(fèi)


是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個(gè)車(chē)間沒(méi)有發(fā)票的,去年我暫估了個(gè)200萬(wàn),現(xiàn)在才到了150萬(wàn)的發(fā)票來(lái),房子車(chē)間都沒(méi)有了,當(dāng)時(shí)暫估我就把轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了不知道怎么做分分錄了
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款,后來(lái)轉(zhuǎn)入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了150萬(wàn)我不知道怎么寫(xiě)分錄沖平了,麻煩老師了
你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?
因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)把房產(chǎn)車(chē)間都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?
你好,是的,是針對(duì)這個(gè)處理有什么疑問(wèn)嗎
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬(wàn),剩下的50萬(wàn)還掛著,等發(fā)票來(lái)了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)清理嗎?
你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬(wàn),然后按150萬(wàn)入賬,然后按150萬(wàn)計(jì)提折舊,清理啊 不需要管這里50萬(wàn)的差額啊?
這50萬(wàn)的差額有可能以后還要進(jìn)來(lái)一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊
你好,那就今后來(lái)了發(fā)票,再做相應(yīng)的購(gòu)進(jìn),計(jì)提折舊,處置分錄就是了?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。