你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
對某審計單位清產(chǎn)核資,被審計單位有的固定資產(chǎn)實物入賬當(dāng)時沒有發(fā)票,按估值入賬的,現(xiàn)在清產(chǎn)核資固定資產(chǎn)應(yīng)怎么處理?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
請問老師,沒開進(jìn)項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
是這樣子的,老師,公司拆遷,然后一個車間沒有發(fā)票的,去年我暫估了個200萬,現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來,房子車間都沒有了,當(dāng)時暫估我就把轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
但是暫估是借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款,后來轉(zhuǎn)入借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了,麻煩老師了
你好 先把暫估的分錄紅沖 借:其他應(yīng)付款,貸;固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? 借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?
因為去年已經(jīng)把房產(chǎn)車間都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了,現(xiàn)在又做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎?
你好,是的,是針對這個處理有什么疑問嗎
那紅沖就沖發(fā)票到了150萬,剩下的50萬還掛著,等發(fā)票來了再紅沖,重新入固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)清理嗎?
你好,已經(jīng)全額紅沖了200萬,然后按150萬入賬,然后按150萬計提折舊,清理啊 不需要管這里50萬的差額啊?
這50萬的差額有可能以后還要進(jìn)來一部分的發(fā)票,具體金額還不知道啊
你好,那就今后來了發(fā)票,再做相應(yīng)的購進(jìn),計提折舊,處置分錄就是了?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。