你好!建議把去年的賬都做一下。

老師好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接一家餐飲業(yè)的賬,這家餐飲已經(jīng)開業(yè)了十多年,今年被我現(xiàn)在的老板收購了,之前的賬一直都有會(huì)計(jì)在做,之前會(huì)計(jì)要辭職不做了、我要去接手,這賬要怎么處理,是接著他們的老賬做,還是重新做一套要怎么處理這種情況,麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝!
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
您好,我4月份接了一家企業(yè),去年成立,沒有賬,一直開專票,我如何做賬,是不把去年的賬,銀行回單了流水和uk盤,重新做一遍,還是前期不管,直接調(diào)賬,謝謝
老師您好,我這里剛剛從代理記賬那里接了一家賬務(wù),他做賬做到了2021年12月份,但是12月份他只是計(jì)提和攤銷了一些費(fèi)用,沒有去銀行打回單,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)者漏了十幾筆銀行流水,那么我打印回單的單子如何處理,,怎么補(bǔ)賬?
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時(shí)間,記賬沒有做銀行流水,開具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實(shí)際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
公司的設(shè)備通常折舊多少年?怎么折舊
老師,請(qǐng)問個(gè)人股東高于實(shí)際出資額退股減資的賬務(wù)處理?
11月和12月的工資能否到明年1月份發(fā)工資的時(shí)候再計(jì)提
老師你好,美元戶流水怎么做賬,換算成人民幣入賬余額都不對(duì)呢?
農(nóng)村宅基地自建房和土地轉(zhuǎn)讓給公司300萬元 1.公司要繳納些什么稅費(fèi) 2.可以作為公司固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的
100元能注冊(cè)公司嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師做賬的福利費(fèi)沒有申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)罰款
老師你好,員工出現(xiàn)意外,協(xié)商結(jié)果是我們和一自然人一起賠償,我們的由保險(xiǎn)公司賠償,自然人是自己賠償,這個(gè)賠償責(zé)任分配怎么寫合適呀?或者這個(gè)三方協(xié)議怎么簽合適?
老師,我們是一家小規(guī)模,稅局打電話來說我們公司24年增值稅跟企業(yè)所得稅比對(duì)有出入,原因是這樣,24年第一第二季度紅沖了2023年的發(fā)票,形成了負(fù)數(shù),我的上一任會(huì)計(jì)按0申報(bào)的增值稅,第三季度開具了7萬的發(fā)票,第三季度按7萬申報(bào)了增值稅,第四季度沒有開票,0申報(bào)增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了增值稅跟企業(yè)所得稅比對(duì)出現(xiàn)了3萬的差異,要怎么更正呢,增值稅申報(bào)表可以填列負(fù)數(shù)嗎
去年有筆費(fèi)用,沒有到票,匯算調(diào)增了,5月做了沖暫估,到12月一直還沒到票,明年匯算怎么處理呢


老師不做去年的賬行,調(diào)賬可以嗎,
比方說這一年,那好幾年的賬都對(duì)不上,也得重做嗎
好的,明白 如果做不了,那就調(diào)賬吧。
老師,銀行差600元,那如何調(diào)賬
比如 借銀行存款 600 貸利潤分配…未分配利潤600
老師,科目余額表上月余額是0,今年1—3月份有應(yīng)交稅1231.75元,4月份收到銀行回單1231.75元,我5月份做2季度的賬如何做分錄 2、應(yīng)收賬款哪里咋調(diào),—6694.77元上月的銷像負(fù)數(shù)發(fā)票是專票
是小規(guī)模企業(yè)
4月份收到銀行回單 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
開負(fù)數(shù)發(fā)票是專票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示)
老師,我的分錄是這樣做的,就是上月0,上月沒有做賬,發(fā)生在4月,我如何調(diào)賬,把他調(diào)平
1.如果是本年發(fā)生的業(yè)務(wù),需要補(bǔ)做分錄的 2.如果是以前年度業(yè)務(wù),調(diào)整利潤分配…未分配利潤
借:應(yīng)收賬款 1231.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1231.75 老師對(duì)嗎
老師,分錄如何寫
你好,對(duì)的 借:應(yīng)收賬款 1231.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1231.75
你好,這是計(jì)提的分錄
需要根據(jù)發(fā)票做這個(gè)分錄
完整的分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師,這樣調(diào)我的收入就不對(duì)了,
能不能找到開的發(fā)票呢