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老師,我們是一家小規(guī)模,稅局打電話來(lái)說(shuō)我們公司24年增值稅跟企業(yè)所得稅比對(duì)有出入,原因是這樣,24年第一第二季度紅沖了2023年的發(fā)票,形成了負(fù)數(shù),我的上一任會(huì)計(jì)按0申報(bào)的增值稅,第三季度開具了7萬(wàn)的發(fā)票,第三季度按7萬(wàn)申報(bào)了增值稅,第四季度沒(méi)有開票,0申報(bào)增值稅,現(xiàn)在出現(xiàn)了增值稅跟企業(yè)所得稅比對(duì)出現(xiàn)了3萬(wàn)的差異,要怎么更正呢,增值稅申報(bào)表可以填列負(fù)數(shù)嗎

2025-11-24 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-24 17:31

您好,更正的話可以登錄電子稅務(wù)局對(duì)第一季度和第二季度的增值稅申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào),把當(dāng)時(shí)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)銷售額(比如負(fù)X)按規(guī)定填入“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”那一欄(可直接填負(fù)數(shù),比如填“-X”),如實(shí)反映實(shí)際銷售額(比如第一、二季度實(shí)際應(yīng)為“-X”,第三季度為7萬(wàn),第四季度為0,全年累計(jì)應(yīng)為“-X%2B7%2B0”),這樣增值稅申報(bào)收入就和企業(yè)所得稅收入對(duì)得上,增值稅申報(bào)表里是可以填負(fù)數(shù)的,只要是有紅沖、退貨等正當(dāng)理由且能提供相應(yīng)憑證就可以正常申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額。

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這個(gè)不用處理,在第四季度的時(shí)候調(diào)整就行
2025-01-09
這個(gè)需要找稅局協(xié)商這個(gè)去申請(qǐng)退稅,你們稅已經(jīng)交嗎,沒(méi)有交你找稅局協(xié)商這個(gè)按減掉之后去申報(bào)看可以不,不行那這個(gè)后續(xù)是不是可以申請(qǐng)退稅需要看看你稅局一般是抵減后面需要交,退的少
2020-10-22
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
不好意思,我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問(wèn)的話,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧。我們接了問(wèn)題,不好退回。
2024-05-15
附件已上傳,請(qǐng)查收!
2024-11-28
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