您好,更正的話可以登錄電子稅務(wù)局對(duì)第一季度和第二季度的增值稅申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào),把當(dāng)時(shí)紅沖產(chǎn)生的負(fù)數(shù)銷售額(比如負(fù)X)按規(guī)定填入“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”那一欄(可直接填負(fù)數(shù),比如填“-X”),如實(shí)反映實(shí)際銷售額(比如第一、二季度實(shí)際應(yīng)為“-X”,第三季度為7萬(wàn),第四季度為0,全年累計(jì)應(yīng)為“-X%2B7%2B0”),這樣增值稅申報(bào)收入就和企業(yè)所得稅收入對(duì)得上,增值稅申報(bào)表里是可以填負(fù)數(shù)的,只要是有紅沖、退貨等正當(dāng)理由且能提供相應(yīng)憑證就可以正常申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額。

老師你好,我想問(wèn)下我們公司以前是小規(guī)模納稅人是有收入,第三季度升一般納稅人,第三季度沒(méi)有收入,增值稅全年度怎么全部歸0了,那我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表,是接著前面的數(shù)據(jù)報(bào),還重新安第三季度的數(shù)據(jù)申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元,還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票,這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢可以申請(qǐng)退款嘛。
老師你好,小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票,1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票,1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的,負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的,這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào),本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來(lái)填寫的,請(qǐng)問(wèn)一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)我有筆收入40萬(wàn)在2023年申報(bào)了,但是票是在2024年1月開的,所以第一季度的增值稅申報(bào)表前面兩行數(shù)字不一樣,我強(qiáng)制提交了,現(xiàn)在增值稅比對(duì)異常,該怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我有筆收入40萬(wàn)在2023年申報(bào)了,但是票是在2024年1月開的,所以第一季度的增值稅申報(bào)表前面兩行數(shù)字不一樣,我強(qiáng)制提交了,現(xiàn)在增值稅比對(duì)異常,我可以更正申報(bào)嗎?
老師,2024年的殘保金不應(yīng)該是2025年再申報(bào)嗎?為什么在2024年11月29日就申報(bào)了呢?
郭老師,我們賬上是盈利100萬(wàn),未分配利潤(rùn)那,但我們所得稅匯算那邊是虧損的,我們有研發(fā),這是什么情況
級(jí)配石是沒(méi)有水泥的嗎?稅率是13%
老師,這個(gè)要怎么處理啊
老師公司增資 自然人股東需要繳納個(gè)稅嗎
老師問(wèn)一下23年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在稅務(wù)局通知說(shuō)可能對(duì)方商品代碼開錯(cuò)了開成生活服務(wù)了讓我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么操作啊?怎么去電子稅務(wù)局去轉(zhuǎn)出?
老師,通行費(fèi)還有不征稅的嗎?
股東打款備注注冊(cè)資金能計(jì)入實(shí)收資本嗎?
做內(nèi)賬需要綁定辦稅員嗎,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,房產(chǎn)稅是不是自用和承租方的稅率是不一樣的?

