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老師您好,其它應(yīng)付款余額在借方,是要拿發(fā)票回來(lái)抵嗎?做賬分錄這樣做的情況下? 借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款

2022-08-06 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-06 11:33

你好,如果其他應(yīng)付款取得了對(duì)應(yīng)的發(fā)票,是這樣做分錄

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快賬用戶8512 追問(wèn) 2022-08-06 11:40

其它應(yīng)付款余額在貸方,分錄這樣做,是要有票據(jù),還是直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬到其它應(yīng)付款個(gè)人頭上,不需要票據(jù) 借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣做分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:42

你好,請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾,到底是哪種情況呢?

你好,請(qǐng)看你前后描述,相互矛盾,到底是哪種情況呢?
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快賬用戶8512 追問(wèn) 2022-08-06 11:43

有兩種情況,第一種明白了,就想確定第二種

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:44

你好,其它應(yīng)付款余額在貸方,通常是直接償還就好了?

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快賬用戶8512 追問(wèn) 2022-08-06 11:48

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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