你好! 對的。你的理解很對
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,對方單位來了一張房租發(fā)票,其中一部分金額是老板墊付的,剩下的是欠款,分錄是借:制造費用 貸:其它應收款貸應付賬款,這樣做對嗎
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預付賬款-房租18000, 貸,其他應付款-股東18000, 借,其他應付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預付賬款-房租1500, 這樣對么?
老師您好,其它應付款余額在借方,是要拿發(fā)票回來抵嗎?做賬分錄這樣做的情況下? 借:管理費用 貸:其它應付款
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經分攤了, 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應付款 現在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進項稅, 貸:其他應付款 借:其他應付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費用。
老師:廣告公司員工代墊運輸費8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理啊?
@董孝彬老師,廣告公司員工先預付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預付,貸:其他應付嗎?你的分錄怎么是借:其他應收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權轉讓給C公司,是0元轉讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?