你好,老師,這個是我當時做的為開票收入的科目
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在,已經收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規(guī)模的。謝謝
老師,我們這月收到了稅務局退回來的2018年兩個月的殘保金,退回來是因為當時計算錯誤,多繳的,那這個該怎么做賬?
你好老師,這個是當時退稅到賬,我做的科目,次月,又讓我繳回稅款,我繳回是是寫為開票收入,現在說我填錯了,讓我重新填寫留底退稅繳回,那我的科目要怎么做嗎?
老師,我想問下關于建筑業(yè)異地預繳時8月份所屬期多繳了稅款現在進行退稅,在電子稅務局上進行退稅處理資料都交齊全了,但是辦理狀態(tài)是不予辦理附帶了一段話 說請在情況說明中清晰地說明稅費為什么不能退回企業(yè)賬戶的原因,多繳納稅款時是從個人賬戶支付的,退稅不應該也是退回個人賬戶嗎,在辦理退稅上傳資料時我也是明確填寫了退回賬戶是個人的,如果說需要寫清楚這筆稅費不能退回企業(yè)賬戶的原因可以怎么寫?
之前交過的稅費,現在因為政策原因,減半征收,他給我退了一半回來,假設我之前交了500,現在減半就是退了我250。假設說我之前交稅500的時候,我是計入主營業(yè)務稅金那個科目的,現在我收到退回,我這筆退回,怎么處理呢?怎么做賬?
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?
稅務說的,現在和我說填錯了,讓我在做1次繳回,在讓我申請未開票收入稅款的退回
我已經繳回留低退稅了,那我科目要怎么做呢
收到退稅的分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 補交做相反的分錄就是了。你以前的可目設置有問題,建議你好哈學學會計實務增值稅是怎么設置科目核算的
?那我之前的科目要紅沖嗎
用錯的科目要調整哈
你好,老師,我有點不明白,我哪個科目寫錯了,您可以告訴我嗎
是誰教你的,做收入的時候直接做應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅?
改成,應交稅費,增值稅,進項稅轉出,對吧
請問你學過會計沒呢?會計實務中最常用的分錄都不會,建議你還是學學課堂的實操課哈。不然,繼續(xù)做下去很危險的,跟公司造成損失是要負責人的