。你好,最好是按月分?jǐn)?,這樣利潤才均衡。
老師,你好,請問我們的房租物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)需要按照每個月計提嗎?房租是可能一個季度付一次,水電物業(yè)費(fèi)每個月都要付,一般下個月付上個月的,還有的員工的宿舍可能是一年才開一次房租發(fā)票的
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長期待攤費(fèi)用——房租 這個月因?yàn)橐孔膺@方面申請政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,您好!請問我公司的房租物業(yè)費(fèi)是按季度交的,我沒有預(yù)提或者分?jǐn)偟皆拢Ц懂?dāng)月直接入賬的,房租每月1萬多,物業(yè)每月1千多,要緊嗎?
老師好,請問,我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個租金成本嗎? 我租進(jìn)來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費(fèi)用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來時 ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費(fèi)用——租金” 里了,
我做內(nèi)賬,按當(dāng)月營業(yè)收入-當(dāng)月營業(yè)支出=當(dāng)月利潤 例如,24年元月收入 15萬 包括當(dāng)月微信掃碼,+現(xiàn)金+當(dāng)月醫(yī)保收入,現(xiàn)金收入和微信掃碼收入都是實(shí)時到賬,當(dāng)月醫(yī)保收入不是實(shí)時到賬,是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結(jié)算 支出賬,按當(dāng)月發(fā)生計算 例如,元月工資-4萬,2月初發(fā),元月沒發(fā), 元月社醫(yī)保-7000,元月已經(jīng)對公付款 元月購藥款-4萬,,2月初支付,元月未付 元月房租分?jǐn)偅?7700.....所有當(dāng)月發(fā)生的減完余額就是利潤 我想問的是1.這種做帳方式適合作內(nèi)賬嗎?2.…房租每年8萬按月分?jǐn)傆涃~行不 3我的今年的房租8萬去年23年已經(jīng)支付了,今年找人合伙,這筆錢是不是錢是不是要合伙人先付我現(xiàn)金還是怎能莫算?? 元月房租分?jǐn)?70000,,,,, 余額就是當(dāng)月利潤 我要問的就是
2025,6月3號入職,因?yàn)?號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則也是按月。
好的,謝謝老師!另外還有兩個問題:1、小規(guī)模企業(yè)從4月起已經(jīng)免增值稅了,那印花稅還是正常繳納嗎?2、我公司替房東交的房產(chǎn)個稅,現(xiàn)金繳納后報銷入什么費(fèi)用名稱?
第一個對的,第二個進(jìn)營業(yè)外支出。
5%稅率那個沒有免稅還是五的稅率
好的,謝謝老師!
不客氣。不客氣,祝您工作愉快。