你好,那你從今年三月份的開(kāi)始,其他的沒(méi)有。
老師您好:我們是2019年注冊(cè)的企業(yè),這個(gè)月將公司轉(zhuǎn)讓出去了,但是稅務(wù)一直沒(méi)開(kāi)通,稅務(wù)局要求提供19年和今年的財(cái)務(wù)報(bào)表才能做股權(quán)變更,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解決
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會(huì)計(jì),由于我前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬特別亂且錯(cuò)賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可能會(huì)和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報(bào),這樣有影響不哎
老師我一個(gè)公司是2021年5月成立,之前是小規(guī)模按季度報(bào)了,9月開(kāi)始變更為一般納稅人,之前一直沒(méi)有做賬都是直接稅局官網(wǎng)申報(bào)的?,F(xiàn)在我要做賬的話那我怎么報(bào)呢,啟用時(shí)間是幾月份好
老師,我想問(wèn)下,我們做股權(quán)變更的時(shí)候,稅務(wù)局要求提供前三年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和前來(lái)辦理時(shí)間的上一個(gè)月月報(bào),我們公司是今年3月成立的小規(guī)模公司,是不是這兩個(gè)報(bào)表是一樣的啊
你好,公司是去年成立的,今年3月份到稅務(wù)變更了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我4月份做工商年報(bào)的時(shí)候,工商上,顯示財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是之前那個(gè),請(qǐng)問(wèn),我是不是還要到工商變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
老師,旅游行業(yè),每月會(huì)付好多筆付給個(gè)人的墊付款,可不可以不掛個(gè)人,明細(xì)直接寫成墊付團(tuán)款費(fèi)用,等票來(lái)了一起沖這月墊付的團(tuán)款費(fèi)用 現(xiàn)在這個(gè)公司就是先付款后續(xù)票來(lái)了在每個(gè)人的報(bào)銷后面兌發(fā)票,就好麻煩,發(fā)票金額也不是正好的,多出來(lái)的票做現(xiàn)金,您說(shuō)我哪個(gè)方法可以嗎
你好老師我們公司給業(yè)主弄天然氣管道,給業(yè)主開(kāi)票開(kāi)什么服務(wù)呢類別是什么?
申報(bào)5月份增值稅,老板說(shuō)有一張新買的汽車的發(fā)票,如果發(fā)票開(kāi)的6月份的,能放在5月份申報(bào)中抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
項(xiàng)目上澆了塊水泥地開(kāi)什么稅收編碼發(fā)票
老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位租賃個(gè)人房屋給員工休息需要辦理什么手續(xù),才能作為費(fèi)用入賬呢?
老師您好,公司賬戶收到保險(xiǎn)公司支付的員工賠償款,之后轉(zhuǎn)給了員工,又有發(fā)票報(bào)銷的,如果入了發(fā)票賬就不平了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?
老師好!榨菜應(yīng)符什么稅收編碼
審計(jì)要近三年每年每個(gè)科目三筆重要記賬憑證和附件照片,23年利潤(rùn)表是有業(yè)務(wù)招待費(fèi),有研發(fā)費(fèi)用,我可以只把一級(jí)科目管理費(fèi)用出現(xiàn)的記賬憑證拍給審計(jì),不把二級(jí)業(yè)務(wù)招待費(fèi),研發(fā)支出拍給審計(jì)老師嗎,
老師您好!小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有一筆物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)收3996.7元,業(yè)主交2996.7元,還有1000元是拿應(yīng)退的裝修押金單抵扣了,應(yīng)該怎么寫記帳憑證?
老師你好,我想問(wèn)下,那個(gè)我們公司員工上月已經(jīng)離職了,工資也已經(jīng)發(fā)放完畢,但是社保這個(gè)月停不了,公司繳納的,這個(gè)應(yīng)該怎么做,分錄怎么寫
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
就想問(wèn)下老師,我們是不是就是提供月報(bào)就好了,年報(bào)和月報(bào)數(shù)據(jù)一樣吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我問(wèn)下,按照準(zhǔn)則,假設(shè)我支付了廣告費(fèi)當(dāng)月沒(méi)有收會(huì)發(fā)票,是不是要暫估費(fèi)用,可以掛往來(lái)嘛
你好,暫估費(fèi)用就可以的,如果沒(méi)有支付的話,借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
那跨月的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票放在往來(lái)是不是不符合準(zhǔn)則對(duì)吧
不符合企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
那如果是預(yù)付的廣告費(fèi),是不是必須放在預(yù)付賬款,不能放在其他應(yīng)收里是吧。
如果是費(fèi)用的話,是其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。