你好!他之前報(bào)的稅應(yīng)該是和他的報(bào)表相吻合的,你重做的話不一定和納稅申報(bào)表吻合,建議你在10月份調(diào)賬。
老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊(cè)并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),7月份老板把廠子三年不收費(fèi)轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營(yíng),我在7月份接手會(huì)計(jì)工作,因?yàn)槔习逭f(shuō)這是一個(gè)全新的公司,所以設(shè)立了一個(gè)新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來(lái)的會(huì)計(jì)突然交來(lái)了前5個(gè)月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實(shí)現(xiàn)有效銜接
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會(huì)計(jì),由于我前一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬特別亂且錯(cuò)賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表就可能會(huì)和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報(bào),這樣有影響不哎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
老師,我是在會(huì)計(jì)公司上班, 1.我這有一家做交接過(guò)來(lái)的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒(méi)有賬本,電子稅務(wù)局也沒(méi)上傳過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表,老板之前從沒(méi)給過(guò)會(huì)計(jì)銀行回單和對(duì)賬單,但是過(guò)來(lái)的科目余額表有銀行余額,這個(gè)銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開(kāi)始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒(méi)有賬本,沒(méi)有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報(bào),我從11月建賬的話,這個(gè)銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個(gè)銀行余額我怎么做分錄呢
老師,早上好!我們剛接了個(gè)物業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)今年4月份之后的很亂,很多收費(fèi)當(dāng)做不明款,掛到往來(lái)科目了,我能不能返賬到之前月份去調(diào)整,這個(gè)公司目前還在彌補(bǔ)虧損的狀態(tài),增值稅會(huì)在四季度申報(bào)的時(shí)候保證本年累計(jì)數(shù)是一致的,老師,您覺(jué)得這樣操做會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)
申報(bào)增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報(bào)是不是代表已申報(bào)成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動(dòng)扣款了,就不需要去手動(dòng)點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個(gè)企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬(wàn),暫時(shí)實(shí)出資只有100萬(wàn),然后今年B賺錢了,但沒(méi)分紅,以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個(gè)自然人股東,且這四個(gè)股東的出資方式都是貨幣資金和無(wú)形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個(gè)股東愿意用貨幣資金購(gòu)買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個(gè)在只剩下abc三個(gè)股東的情況下,出現(xiàn)了一個(gè)B公司,B公司全部用貨幣資金購(gòu)買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開(kāi)了油票進(jìn)來(lái),可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說(shuō)讓他跟公司簽個(gè)租車協(xié)議?
老師好,請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)開(kāi)過(guò)銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計(jì)提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬(wàn)元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬(wàn)的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ?,客戶需要提前拿發(fā)票去預(yù)支工程款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票可以開(kāi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
就是會(huì)導(dǎo)致和納稅申報(bào)表不吻合,調(diào)賬已經(jīng)不能解決這個(gè)問(wèn)題了,因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)系統(tǒng)不一樣,她之前的數(shù)據(jù)我都沒(méi)有,公司沒(méi)有買財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后他只給了我8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,她給我的時(shí)候科目余額表銀行存款為負(fù)數(shù),但是公司的賬戶上還是有錢的,現(xiàn)在我去處理銀行存款余額的事,我把他做的憑證涉及到銀行存款的都統(tǒng)計(jì)了一遍,統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她的8月份的科目余額不一致
銀行科目余額不一致的原因知道是什么嗎
不知道啊,查了所有的憑證余額還是不一致,應(yīng)該是她自己之前做賬系統(tǒng)崩潰過(guò)一次,后面可能自己錄入的期初數(shù)據(jù)都不對(duì),導(dǎo)致了她自己做的憑證統(tǒng)計(jì)出來(lái)的余額和她自己系統(tǒng)上的期末余額都對(duì)不上
要知道是什么原因?qū)е?,然后才知道怎么去把賬調(diào)整過(guò)來(lái)哦
她就只有8月份的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表,前面幾個(gè)月的由于沒(méi)有備份,系統(tǒng)又崩潰了,導(dǎo)致她也沒(méi)有之前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在就是不知道什么原因了,我就只有8月份的數(shù)據(jù)和銀行流水和她打印出來(lái)的憑證,但是這些都解決不了,請(qǐng)問(wèn)怎么辦啊
那他8月份的數(shù)據(jù)是對(duì)的嗎
老師,她8月份的銀行存款的余額實(shí)際和賬上對(duì)不起來(lái),然后做的賬的余額和打印出來(lái)的憑證上的余額也對(duì)不上,應(yīng)該是在7月份或者6月份就出問(wèn)題了,我沒(méi)有他前期幾個(gè)月的期末余額數(shù)據(jù),他自己也沒(méi)有,所以我不知道是她前面幾個(gè)月那個(gè)月出問(wèn)題了,查找不出來(lái),他自己也不清楚
不清楚怎么做錯(cuò)的調(diào)不了呀
是咯,現(xiàn)在也不知道怎么辦了
學(xué)堂有亂賬整理的課程建議你去看一下。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利哈!