你好!他之前報的稅應該是和他的報表相吻合的,你重做的話不一定和納稅申報表吻合,建議你在10月份調賬。

老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊并且已經生產經營,7月份老板把廠子三年不收費轉租給別人經營,我在7月份接手會計工作,因為老板說這是一個全新的公司,所以設立了一個新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來的會計突然交來了前5個月的賬務,現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實現(xiàn)有效銜接
老師,你好,我公司是今年5月份成立的,我是今年10月份入職公司會計,由于我前一個會計做的賬特別亂且錯賬特別多,現(xiàn)在我想著是重新從5月份給他重做賬,但是這樣得出來的財務報表就可能會和之前的不一樣,我們是小規(guī)模納稅人季報,這樣有影響不哎
老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務零申報,財務報表里只有應收賬款,其他應付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補做以前的賬,補做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務局也沒上傳過財務報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
老師,早上好!我們剛接了個物業(yè)公司,發(fā)現(xiàn)今年4月份之后的很亂,很多收費當做不明款,掛到往來科目了,我能不能返賬到之前月份去調整,這個公司目前還在彌補虧損的狀態(tài),增值稅會在四季度申報的時候保證本年累計數(shù)是一致的,老師,您覺得這樣操做會不會好一點
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經營所得稅,進入個人經營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
就是會導致和納稅申報表不吻合,調賬已經不能解決這個問題了,因為我們用的財務系統(tǒng)不一樣,她之前的數(shù)據(jù)我都沒有,公司沒有買財務系統(tǒng),然后他只給了我8月份的科目余額表和資產負債表,她給我的時候科目余額表銀行存款為負數(shù),但是公司的賬戶上還是有錢的,現(xiàn)在我去處理銀行存款余額的事,我把他做的憑證涉及到銀行存款的都統(tǒng)計了一遍,統(tǒng)計出來的余額和她的8月份的科目余額不一致
銀行科目余額不一致的原因知道是什么嗎
不知道啊,查了所有的憑證余額還是不一致,應該是她自己之前做賬系統(tǒng)崩潰過一次,后面可能自己錄入的期初數(shù)據(jù)都不對,導致了她自己做的憑證統(tǒng)計出來的余額和她自己系統(tǒng)上的期末余額都對不上
要知道是什么原因導致,然后才知道怎么去把賬調整過來哦
她就只有8月份的科目余額表和資產負債表,前面幾個月的由于沒有備份,系統(tǒng)又崩潰了,導致她也沒有之前幾個月的數(shù)據(jù)
現(xiàn)在就是不知道什么原因了,我就只有8月份的數(shù)據(jù)和銀行流水和她打印出來的憑證,但是這些都解決不了,請問怎么辦啊
那他8月份的數(shù)據(jù)是對的嗎
老師,她8月份的銀行存款的余額實際和賬上對不起來,然后做的賬的余額和打印出來的憑證上的余額也對不上,應該是在7月份或者6月份就出問題了,我沒有他前期幾個月的期末余額數(shù)據(jù),他自己也沒有,所以我不知道是她前面幾個月那個月出問題了,查找不出來,他自己也不清楚
不清楚怎么做錯的調不了呀
是咯,現(xiàn)在也不知道怎么辦了
學堂有亂賬整理的課程建議你去看一下。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利哈!