你好; 你們是屬于什么行業(yè)的; 一般是按照行業(yè)來(lái)劃分稅負(fù)率的??
我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開(kāi)票金額?還是用交的增值稅/收入?因?yàn)槲覀儺?dāng)月的收入和開(kāi)票金額不一樣,當(dāng)月的收入是暫估的,下個(gè)月才開(kāi)發(fā)票
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,當(dāng)月開(kāi)增值稅專用發(fā)票不含稅金額1549935.41元,交增值稅稅負(fù)要幾個(gè)點(diǎn)?。吭鲋刀惤欢惤痤~,有稅負(fù)區(qū)間嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,商貿(mào)企業(yè),當(dāng)月開(kāi)票不含稅金額5015522.71元,增值稅和附加稅交50044.68元,合理嗎
老師 麻煩問(wèn)一下 這個(gè)增值稅稅負(fù)是當(dāng)月應(yīng)交增值稅金額除以銷售收入,還是未交增值稅除以銷售收入呢?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
商貿(mào)企業(yè)
銷售鍍鋅管
?你好;商貿(mào)的話;增值稅稅負(fù)率不低于2%即可的??
那我開(kāi)票不含稅金額1549935.41元,要交乘以0.02,等于30998?
?你好;? ?是的。 就是不含稅營(yíng)業(yè)收入*2% 就是你按照稅負(fù)率? 計(jì)算 ; 應(yīng)交的增值稅金額; 對(duì)的??