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老師 麻煩問(wèn)一下 這個(gè)增值稅稅負(fù)是當(dāng)月應(yīng)交增值稅金額除以銷售收入,還是未交增值稅除以銷售收入呢?

2024-02-21 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 16:01

同學(xué)你好?稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ??未交增值稅是應(yīng)交稅金的另一個(gè)明細(xì)科目,該科目用來(lái)核算企業(yè)應(yīng)該繳納而未繳納的稅額。平時(shí)的核算中,該科目沒(méi)有金額,只是期末結(jié)賬時(shí),從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”期末余額轉(zhuǎn)入。

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快賬用戶3408 追問(wèn) 2024-02-21 16:03

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 對(duì)不?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 16:04

增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額—預(yù)繳增值稅 如果沒(méi)有上期留抵是的?

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同學(xué)你好?稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額%2B本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ??未交增值稅是應(yīng)交稅金的另一個(gè)明細(xì)科目,該科目用來(lái)核算企業(yè)應(yīng)該繳納而未繳納的稅額。平時(shí)的核算中,該科目沒(méi)有金額,只是期末結(jié)賬時(shí),從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”期末余額轉(zhuǎn)入。
2024-02-21
您好,計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候都是用應(yīng)交稅額來(lái)除以不含稅收入的。
2021-11-06
同學(xué)你好 對(duì)的 是繳納的增值稅稅額除以不含稅收入
2024-02-27
你好,這個(gè)是不含稅的金額
2023-04-14
你好,是計(jì)算當(dāng)月的稅負(fù)率,還是當(dāng)年累計(jì)的??
2023-06-24
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