你好,可以不用管的,因?yàn)檫@個(gè)金額你沒(méi)法修改。
增值稅0申報(bào)打開(kāi)頁(yè)面之后沒(méi)有動(dòng)直接提交了,顯示申報(bào)成功,附加稅申報(bào)表一打開(kāi)顯示是負(fù)數(shù)不讓保存,提示我本期已繳納稅額不能大于應(yīng)繳納稅額,是怎么回事啊
老師你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個(gè)金額,謝謝了
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)中25欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”有負(fù)數(shù)數(shù)字,當(dāng)時(shí)也交過(guò)了,申報(bào)表上總是在顯示, 怎么才能不在顯示? 還是顯示也沒(méi)關(guān)系,不用管?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中,有一項(xiàng),期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù)),這一項(xiàng)現(xiàn)在顯示的是負(fù)數(shù),屬于多交稅額,也已退回多交稅額,如何能把申報(bào)表中,的負(fù)數(shù)去掉,不讓再繼續(xù)顯示?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒(méi)有結(jié)匯,請(qǐng)問(wèn)年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
是不是只能等到明年在開(kāi)始新的申報(bào)表中填寫就沒(méi)有這個(gè)了
這個(gè)明年也不一定是正確的,因?yàn)樗鶕?jù)上一個(gè)月主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款來(lái)的。
這個(gè)繳稅,當(dāng)時(shí)已交過(guò), 當(dāng)時(shí)開(kāi)始填表時(shí),填錯(cuò)了,交稅也顯示多繳,在申報(bào)期內(nèi),又做了退款申請(qǐng),所有的程序都按要求做的, 后來(lái)每月填表時(shí),都有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)字(多交早已退款了) 表中這個(gè)數(shù)字一直在顯示
在你稅務(wù)局那邊能給你維護(hù)下吧,讓他給你填寫。
只能去稅務(wù)局辦理 修改
不改每月也不受影響對(duì)吧
就是每次看著別扭
對(duì)的,是的,只要你交稅沒(méi)有問(wèn)題的話,就沒(méi)有關(guān)系。
每次該交的,都交了 交退 都沒(méi)問(wèn)題
那就沒(méi)有問(wèn)題的,可以不用管的,可以忽略的。
好吧 有問(wèn)題了再說(shuō) 萬(wàn)一明年都按明年的賬申報(bào),應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)了
你可以等一下試一試的,我認(rèn)為還是有的。