同學(xué)你好, 檢查一下歷史增值稅申報(bào)表,是否為以前月份多繳。 多繳金額將一直保留著,直至應(yīng)納稅的月份抵扣。
老師你好,增值稅一般納稅人申報(bào)表里,為什么期末未繳稅額一直都是負(fù)數(shù)啊,只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個(gè)金額,謝謝了
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第25行:期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行我們的數(shù)據(jù)一直顯示的正數(shù)的,是表示我們還有稅款未繳納嗎
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表里面有個(gè)期末未繳稅額是負(fù)數(shù),這個(gè)是什么?要處理么
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)中25欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”有負(fù)數(shù)數(shù)字,當(dāng)時(shí)也交過了,申報(bào)表上總是在顯示, 怎么才能不在顯示? 還是顯示也沒關(guān)系,不用管?
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅時(shí),期初未繳稅額顯示-488.51,期末未繳稅額顯示-366.01,這個(gè)是什么情況,我應(yīng)該怎么填寫?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問在線嗎
那老師如果是在應(yīng)納稅額的月份抵扣的話,是在哪一欄填寫這個(gè)金額???
同學(xué)你好, 系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至下一個(gè)納稅申報(bào)期的 “期初未繳稅額”(多繳未負(fù)數(shù))。