同學你好 這個可以做的
老師你好,我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行,這你分錄對嗎?會不會影響我的利潤表,我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù),可一直每月都有申報工資啊,之前會計做的手工帳不知道該怎么處理
老師你好,我有筆分錄做錯了,但是企業(yè)所得稅匯算清繳也做了,現(xiàn)在要出審計報告 才發(fā)現(xiàn)有誤,還能做修改嗎?就是應付職薪酬——職工福利利費用錯了
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計提借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其實正確的分錄是: 計提借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放借:應付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:勞務成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應付職工薪酬福利費,貸其他應付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
請問老師,去年有一筆分錄做錯了,原分錄是這樣的: 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金 實際業(yè)務是財務費用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財務報表年報需要修改嗎?還是說直接修改匯算清繳就行,財務年報不用修改?
員工沒有社???,請問會計如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個體戶繳納個稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,請問實際應如何做賬?如何在稅務局申報?是改三年前的財務報表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財務人員的照片嘛?有風險嗎?
老師,補交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應交企業(yè)所得稅,借:應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設定為折舊年限為五年?多提些折舊時間,稅前扣除少點,是不是麻煩少點?
老師,項目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計入什么科目?
車輛使用費金額計入期間費用,需在《A104000 期間費用明細表》第 多少行 填寫計入期間費用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
這個做了我的職工福利費期末就是負數(shù)哦。
同學你好 你先計提
計提用什么分錄?做計提那我的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)是不是會有變動呢?
借費用科目 貸應付職工薪酬